英国VAT申请低税率的条件与要求
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申请英国VAT你知道哪些
在进行注册英国的公司,要怎么进行申请英国公司的VAT税号,我国使用的税制与中国是完全不同的,这也让不少得国内企业感到了困惑。而英国的亚马逊强制要求加入的企业提供VAT税号,也也是对入驻企业的一种审核。那么我们应该怎么进行申请呢?我们先简单的了解一下VAT。
一、我们先对于,英国VAT做一个简单的介绍
VAT税号:VAT是增值税的简称,是欧盟普遍使用的售后增值税,也即是指货物售价的一种利润税。当货物进入英国,货物缴纳进口税,当货物销售后,商家可以退回进口增值税,再按销售额交相应的销售税。
二、英国的VAT税号的使用范围都是在哪
1、国外的买家从英国的海外仓储直接开始发货,买家们必须申请VAT税号
2、从国内发货销售额超过8.1万英镑后要求就必须提供VAT税号了
三、英国VAT税号的优势条件介绍
1、当进口税以及销售税缴纳使用的是同一个账户的时候,进口增值税的那一部分是可以申报退回的。增值税仅仅是针对增值税部分进行缴纳的,在很大程度上是可以降低企业税务的指出成本的。
2、使用VAT税号能确保良好的货物记录,从而能够有效的提升在海关的信誉等级
3、VAT税号是遵循欧盟相关的法律规定,能实现合法性,避免违法而导致不必要的损失
4、进口清关需要使用VAT的税号,使企业能够顺利的进口清关。
5、同时使用英国海外仓是可以增加曝光率,加快销售
四、英国VAT的申请条件介绍
需要提供中国的住址--公司的注册资料--近期与英国之间的交易记录--申请所需要的材料必须要翻译成英文,而且要在中国公证处进行相关的公证--提供英国的收件地址(需要申请人提供)。
五、申请英国VAT税号需要准备的资料:
公司的营业执照复印件--身份证/护照---户口本(本人页)/驾驶证/未婚证/结婚证/房产证/员工证/出生证明/房屋租凭合同/信用卡账单/银行卡账单。
以上就是关于申请英国VAT的相关介绍。总的来讲就是对于申请英国VAT的介绍、英国的VAT税号的使用范围、英国VAT的申请条件、英国VAT税号准备的资料的讲解,请你进行参考查看,希望对你有所帮助。
申请英国VAT税号需要什么条件
申请英国VAT税号需要提交的文件如下:
1、授权信(授权听和国际)
2、申请人护照复印件和身份证号码
3、地址证明(水电费或煤气单或固定电话话费单)不接受信用卡银行卡地址销售货物的问卷
4、英国VAT税号注册问卷
5、营业执照(英国或非英国)- Only apply for company registration只是用于英国公司名义申请VAT税号
英国VAT低税率(FRS)的条件是什么
FRS(Flat Rate Scheme)就是我们们常说的英国VAT低税率,之所以被称为低税率,因为它与英国 20%的一般标准税率相比较,如果满足申请低税率(FRS)的条件,首年内可享受 6.5%的固定税率,次年可享受到7.5%的固定税率。当然,它也是有条件的。
申报季度里要同时满足2个条件才能享受7.5%的税率:
1.包含VAT的进口货值(C79*6)≥250镑
2.进口货值/当季销售额≥2%
不同时满足以上两个条件,当季税率上调为16.5%
可以看出,英国低税率受到进口货值的限制,并且需满足以上这两个条件。
另外,使用低税率不是任由卖家自己决定,必须事先申请等税局批准后才可使用,非即申请立即可使用,如中途未超出限额想离开计划的,可以随时写信申请。但是离开了之后12个月不可以重新加入该计划。
除此之外,英国VAT低税率条件是不能像一般税率一样,进口增值税可以进行抵扣。
英国vat 的税率是多少
VAT增值税有三种税率:
1、适用于绝大多数商品和服务20%的一般税率
2、6.5%或7.5%的低税率
3、0%的税率(适用于极个别情况)
不同英国VAT税率的计算申报方式:
1、一般申报方式,就是按标准税率计算,英国申报vat次数是一年四次,是按季度作为申报方式,即就是季度销售金额减(申报货值+头程运费+进口关税)*20%,如果计算出数额为负数,就说明进口退税有结余,可发生退税,反之则然。
2、低税率申报,低税率申报是要通过申请才能开通低税率(flatVAT),一般中国卖家的产品大多数是第一年年6.5%,第二年是7.5%,一年销售额不超过15万磅卖家可以申请flatvat低税率的好处之一就是减少税点,从某个方面来说可以减少企业成本,但是,进口增值税是不能抵扣的,且最终税率是多少需要在税局核定税率后才能确定。如果你一年的销售额没有超过23WGBP,那么你可以继续使用这个低税率,第二年你的税率恢复到7.5%,缴纳VAT=销售额*7.5%
拓展资料:什么是英国VAT?说到英国VAT税率,我们需要知道什么英国VAT。英国VAT就是欧盟国家普遍的使用的售后增值税,指当非欧盟货物进入英国(按照欧盟法例),适用于英国境内产生的进口,商业交易与服务行为。
VAT在国内通常被称为增值税。中国大陆地区的增值税率普遍是17%,有部分地区实行低税率13%以及零税率。增值税是中国最主要的税种之一,增值税的收入占中国全部税收的60%以上,是最大的税种。增值税由国家税务局负责征收,税收收入中50%为中央财政收入,50%为地方收入。进口环节的增值税由海关负责征收,税收收入全部为中央财政收入。
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申请英国VAT税号有哪些条件
中国公司申请注册英国VAT税号需要提供什么资料?
必须提供:公司营业执照(或个体户营业执照)
至少提供以下其中一项:身份证,护照
至少提供以下任意两项(最好三项):户口本(本人页),驾驶证,结婚证,未婚证
,出生证明,医院病历,员工证,房产证,房屋租赁合同,信用卡账单,银行卡账单
什么是英国VAT增值税?
VAT增值税(Value Added Tax)适用于使用海外仓储的卖家,因为其产品是从英国境内发货并完成交易的。即便您使用的海外仓储服务是由第三方物流公司提供,也从未在英国当地开设办公室或者聘用当地员工。进驻亚马逊欧洲站点市场,需要开通VAT税号。
可以以什么身份注册VAT?
可以用以下身份注册
1.个体户,独资经营人 sole proprietor)
2.合伙人经营 partnership)
3.公司经营 corporate body)
4.协会或俱乐部 club or association)
英国VAT自注册需要满足什么条件
要想在英国申请注册VAT税号,您务必有着一项使用价值85,000欧元或高些的所得税应纳税额销售额的公司,或是运营线上营销的所得税应征税70,000欧元的服务项目和产品,或是从欧盟得到使用价值超出86,000欧元的产品,并期待在30天内超出83,000欧元。随后,您能够在税收和中国海关(HMRC)申请注册您的VAT税号。
有几个公司被严禁开展VAT备案,这种公司是销售或产品被称作HMRC的所得税,如文化教育,商业保险,慈善组织等。因而,在申请办理VAT税号备案以前,请保证的服务项目或产品销售列入所得税缴税。
英国VAT怎么注册账号?
自身备案,本人在合乎HMRC申请注册标准时能够自主申请注册VAT税号。最先,您务必搜集全部必需的申请注册文档,比如
1.人民商业保险(NI)号
2.企业注册证书和申请注册详细信息
3.税款标志符,即与众不同的经营者参照(UTR)序号
4.在您的所得税备案申请办理时间以前,相关全部业务流程主题活动,有关公司的信息内容,历时2年。
5.销售额和银行业帐户详细资料
在将全部必不可少文档立即递交给HMRC后,您必须等候几日才可以审批您的文档。假如您合乎VAT备案规定而且HMRC准许您的申请注册,HMRC将向您派发VAT税号,随后对汇报周期时间开展增值税确认。准备好全部VAT税号和汇报周期时间后,您就可以再次开启一个名叫政府部门网关ip账号的线上账号开展线上实际操作。
授权委托地区代理申请注册
尝试自身开展VAT备案的工作压力可能是决定性的。有工作经验的委托人将协助您解决全部文本文档步骤,只需一个有使用价值的令牌。应用地区代理开展VAT备案是在英国申请注册所得税的非常简单方式。地区代理将意味着您与HRMC实行全部买卖,直至您的所得税申请办理得到准许而且审签所得税号和汇报周期时间。地区代理还将解决线上账号的设立。地区代理了解怎样在一个VAT税号下申请注册好几个业务流程。您的申请办理得到准许后,您就开始向HRMC付款VAT税费用。VAT税号准许时间被视作您的起效时间。(阅读推荐:英国vat申请费用)
英国VAT申请注册标准
应用报表邮递申请注册
当线上申请注册好像不可以顺利为你服务时,您能够得到需要的VAT种类报表,并相对地填好并将进行的报表发给HMRC。英国能用的VAT报表种类包含:
1.假如您的业务类型涉及到欧盟向英国远程控制销售产品和服务项目,
2.假如您的业务流程涉及到从一切欧盟国家/地域进口到英国的使用价值85,000欧元或之上的产品,
3.假如您售卖具备第8或第13次退款申请的命令退钱的财产,
HMRC有关您的申请办理情况和资格证书难题的回应等待的时间在14个工作日内。在一些状况下,将会必须更长期。您的所得税证实能够公布到您的线上所得税账号,还可以根据邮递方法发给您。委托人和没法线上申请注册的人一般会根据邮递方法得到资格证书。得到英国VAT资格证书后,您能够胆大地说您如今早已在英国申请注册了VAT,而且能够开始向顾客扣除VAT所得税费用。
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