英国VAT申请时间长的原因是什么?
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英国VAT税号申请下来时效多长
英国增值税(VAT)税号的申请过程通常较快,一般情况下,从提交申请到税号获批,大约需要一周时间。
这个时间可能会根据具体的情况有所不同。例如,如果申请过程中所有信息填写准确无误,且没有遇到任何问题,那么申请过程可能会更迅速。不过,如果有任何错误或需要额外的文件补充,处理时间可能会延长。
一旦税务机关收到完整的申请材料,他们将对信息进行审核。审核完成后,如果一切符合要求,VAT税号将会被授予。在这个阶段,申请人可能会收到一封确认邮件或通知。
值得注意的是,申请VAT税号并非仅仅一周内就能完成的。在提交申请后,税务机关需要有足够的时间来处理您的申请。因此,建议您在正式开展业务之前,尽早开始申请VAT税号。
在申请过程中,保持与税务机关的良好沟通非常重要。如果有任何疑问或需要额外的信息,及时联系税务机关,可以避免不必要的延误。
一旦获得了VAT税号,接下来就是按照相关法规进行税务登记和申报。确保您了解所有的规定和要求,以免出现任何违规行为。
综上所述,英国VAT税号申请的正常处理时间大约为一周,但具体时间可能会有所不同。为了确保业务顺利开展,请尽早申请并保持与税务机关的良好沟通。
为什么需要申请英国VAT
当商品使用英国本地仓储进行发货时,卖家需要依法缴纳VAT增值税。这是因为,当货物在销售时位于英国境内,且货物并非由英国买家个人从国外进口时,卖家有义务向英国税务及海关总署缴纳相应税费。这一规定适用于使用英国仓储服务的商家。
然而,对于那些货物所在地在中国(或欧盟之外)的海外商家来说,情况有所不同。如果货物只是通过邮政小包或专线等途径进入英国,且商品并非在英国境内销售,那么这些销售活动则不需要缴纳VAT。换句话说,此类销售活动在英国境外进行,因此无需承担英国VAT税项。
准确填写商品所在地是卖家必须遵守的基本要求之一。这不仅有助于减少买家投诉,还能帮助卖家避免因错误填写所在地而承担不必要的税务责任。
英国税务及海关总署目前常用的一种确认货物所在地是否在英国的方法是直接购买商品,通过包裹上的邮戳或相关配送证明来辨别发货地址。这种做法确保了卖家能够准确地了解商品的来源地,从而更好地履行其税务义务。
虽然将物品所在地设为英国可能带来一些好处,比如提高产品曝光度、增加销量并合理提高价格,但这也意味着卖家需要承担VAT税项。因此,卖家在选择是否将商品所在地设为英国时需要综合考虑各种因素。
值得注意的是,如果卖家未能正确申报VAT,可能会面临罚款和其他法律后果。因此,建议卖家在进行跨境销售时,仔细研究相关法规,确保遵守所有税务要求。
英国申请vat流程是什么
英国申请VAT的流程大致如下:
首先,你需要访问英国政府的官方网站,网址是。
然后,找到并点击“Money and Tax”,这将带你进入英国税务局的网站(HMRC),接着点击“VAT”。
在HMRC网站上,你将看到一系列选项,找到并点击“VAT Registration”。
点击后,你将进入一个注册页面。接下来,需要创建一个Gateway账号。这个账号将用于处理所有税务相关事务,需要注意的是,一个账号只能用于一种税种。
创建Gateway账号时,你需要填写一些基本信息,比如姓名、电子邮件和密码等。记住,姓名应当与VAT主体保持一致,如果是公司注册VAT,就使用法人的姓名。这些信息必须真实无误。
完成账号创建后,登录该账号,继续进行VAT注册。在选择税务类型时,会看到四种不同的税务服务,这里选择“VAT”进行在线注册。
在选择主体类型时,根据实际情况进行选择。如果你是个人注册VAT,选择“Sole Proprietor”。如果是公司注册,则选择“Corporate Body”。
整个流程相对简单,但每个步骤都需要细心操作,以确保信息的准确性和完整性。
英国VAT税号申请时间要多久
从提交资料到拿到Reference number大概需要1周的时间,取得VAT号耗时大约4-6周。有商家在申请第3周就申请成功,也有商家过了10周还在等待中。
出口易针对非英国注册公司,提供注册英国VAT服务,同时可以为申请者免费申请EORI码(海关备案号)。只需要授权出口易去办理,同时提供签字的注册申请表格,提供证件,即可申请英国VAT号码并同时获得EORI码。申请者从提交资料到拿到EORI码大概需要5到7个工作日。
EORI是Economic Operator Registration and Identification的缩写。该号码是欧盟国家内凡是有经济活动,尤其是有进出口生意的企业必备的一个登记号。只要在企业所属国海关登记获得该号码,在全欧盟通用。简单来说,EORI码是用来进行清关使用。VAT是用来缴纳增值税的税号。
英国VAT申请时间要多久
英国vat注册费用:官方时间4-6周(最快的有两个工作日下来,最慢的有6个星期下来,实际时间平均7-12个工作日,视税务局的工作效率),注册费用是6500.00元(年度套餐价)。
英国VAT税号不仅需要及时的注册,更需要细致准确的长期报税,符合企业现状的税务规划,这都需要一支专业的国际税务师团队进行把控。
在欧洲站卖家店铺后台主站点是英国,然后是德、法、意、西四个国家的站点它们之间可以进行切换,对卖家来说,这几个站点又是相互关联的,如果其中一个站点被查出税务问题,其他国家的站点也有很大可能受到影响,然而欧洲五国VAT税号也各自独立,申请、申报的方式及账号评估、补税制度等也各不相同。
当然,并不是每个国家的VAT都需注册。你的商品要卖往哪个国家,就需要注册哪个国家的VAT,每个国家的VAT不可通用。
申请英国VAT需要哪些资料
必须提供:公司营业执照(或个体户营业执照)
至少提供以下其中一项:身份证,护照
至少提供以下任意两项(最好三项):户口本(本人页),驾驶证,结婚证,未婚证
,出生证明,医院病历,员工证,房产证,房屋租赁合同,信用卡账单,银行卡账单
什么是英国VAT增值税?
VAT增值税(Value Added
Tax)适用于使用海外仓储的卖家,因为其产品是从英国境内发货并完成交易的。即便您使用的海外仓储服务是由第三方物流公司提供,也从未在英国当地开设办公室或者聘用当地员工。进驻亚马逊欧洲站点市场,需要开通VAT税号。
VAT税如何申报?
按照英国税法规定,VAT税按季度申报,每个VAT税号每3个月需要向英国税务部门(HMRC)进行一次当季进口和销售情况的申报,结算该季度在该VAT税号下的所有进口税(Import
VAT)和销售税(Sales VAT)。季度申报VAT=销售税-进口税,销售税大于进口税则缴纳额外的销售税,反之则退返超出的进口税。
针对英国境外人士或公司身份申请英国税号,并不产生当地公司税,只需申报和缴纳增值税即可。如果VAT税务主体在英国当地产生费用,提供相关的单据,可作为进项抵扣材料。对于跨境电商卖家来说,退税主要是对冲当期的销项税。当然,退税的前提是VAT税号主体在清关时正确使用自己的VAT税号清关缴税。











