沙特电商平台VAT注册申报怎么搞?
关于沙特 VAT 的全面解读
大家好,我是专业为您的跨境掘金之路保驾护航的 Amy。
值得庆幸的是,如今越来越多的中东市场小伙伴已深刻意识到注册中东 VAT 的重要性,明白只有税务合规才是长久发展之道。然而,许多卖家朋友对注册中东 VAT 后的申报缴纳问题却知之甚少,这很容易使他们面临晚申报罚款的风险。今天,我们就以沙特地区为例,深入探讨沙特 VAT 注册后如何申报缴纳、能否做零申报以及税金支付困难该如何解决等热点问题。
沙特 VAT 注册后申报相关规定
沙特自 2018 年 1 月 1 日起开始征收 VAT,2020 年税率调整为 15%并延续至今。沙特 VAT 申报频率取决于年应税销售额,卖家必须在申报周期的次月月底前(最后一天)完成报税和税金缴交。具体如下:
✔年销售额 4000 万 SAR(约 7600 万 RMB)以下,选择季度申报,每季度申报一次,一年申报 4 次。
✔年销售额超过 4000 万 SAR,必须月度申报,每月申报一次增值税。
提交申报的具体日期
沙特卖家需特别注意首次申报时间,可在沙特税局下发的 VAT 证书上查看。完成首次申报后,卖家可根据年销售额进行季度或月度申报,申报时期是申报时段的下一个月的 28 号。例如申报时间为 1-3 月,那么申报及付款截止时间为次月 28 号,即 4 月 28 号。
不按时申报的后果
若不按时提交申报并缴纳税金,沙特卖家将面临需缴纳税金 5%-25%的晚申报罚款!所以在注册沙特 VAT 之后务必按时申报。
沙特 VAT 税金支付的难点及解决方式
沙特 VAT 申报的税金缴纳有两种方式:一是有沙特本地的银行账户,卖家可直接将税款缴纳到税务局规定的账户上;二是若无本地账户,就需找税代帮忙代缴,这就需要考量税务代理是否可靠,能否帮你按时缴纳。卖家收到申报回执才算申报成功。
在中东市场从事跨境电商时间较长的人都知道,中国跨境电商卖家在沙特税金支付十分困难。我们来仔细剖析一下税金支付难背后的真实原因:很大一部分跨境电商卖家采用第三方支付方式支付税局的税金,但问题在于,用第三方支付渠道支付的税金货币存在一个大麻烦,即“不是沙特当地的币种,存在汇差,实际付款人支付信息税局无法第一时间进行辨认,税金到达卖家的 VAT 账户需经历相当长的时间”。这对卖家无疑是致命的,要知道一直拖延下去的后果就是面临高额的晚支付罚款。
收到晚支付罚款邮件的应对之策
如果已收到沙特税局的晚支付罚款邮件,可找沙之星跨境。提供沙特税金准时支付凭证,我们将在当地与沙特税局沟通,尽力减少因税金晚到账所带来的罚款问题。比如,Q2 季度的税金在 7 月完成支付,Q3 季度的税金在 10 月支付并能提供第三方平台银行转账凭证,沙之星跨境沙特税务事务所将协助处理,通过你提供的准时支付凭证与沙特税局沟通,尽可能减少因税金晚到账所带来的罚款问题。
关于零申报的问题
不可以在没有销售的情况下先不申报!沙特税局以及电商平台要求注册和上传税号本质上就是为了让卖家缴税,所以只单纯注册和上传,而后续不进行 VAT 申报缴税是不行的。即使没有销售,也需要按周期做零申报。一般情况下,税局会默认提交的数据是准确的,并返回申报回执给卖家,然后卖家再缴税。
Amy 的温馨小提示
Amy 在此提醒各位卖家朋友:为预防沙特税局的突击查税,请在注册沙特 VAT 之后,务必按时申报,提交真实数据,及时缴纳税款,以免被税局查到后进行罚款和封号,得不偿失!











