欧洲VAT对企业和消费者的影响
本文目录
VAT是什么,有什么用
VAT全称是 VALUE ADDED TAX,这是欧盟国家普遍使用的售后增值税。
VAT就是用来缴税的。举个例子,在咱们国家从事经营活动需要向国家缴纳增值税。同样的VAT就是指在欧盟国家从事经营活动需要给当地缴纳的增值税。VAT类似于一个企业缴税的编号(便于识别和区分)。最近几年当地税局对于跨境电商卖家VAT的审查尤为严格,且出台了相关法律来制约跨境卖家的偷税漏税行为。一般来说做跨境电商的都要用到vat呢。
中界海外 | 欧洲各国VAT申报之-捷克篇,纯干货!
捷克共和国,简称“捷克”,是一个位于中欧的内陆国家,与德国、奥地利、波兰、斯洛伐克接壤。其经济结构以机械制造、化工、冶金、纺织、制鞋、木材加工、玻璃制造和啤酒酿造为主,于2006年被世界银行列为发达国家。在东欧经济中,捷克一直是最发达的地区之一,拥有高度工业化的经济体系。
欧洲VAT,即增值税,是针对欧洲消费者的支出征收的一种税。作为跨境电商卖家,了解欧洲各国家的VAT法规要求及起征点至关重要,以确定是否需缴纳VAT以及缴纳的数额。对于亚马逊欧洲站卖家而言,VAT注册是硬性要求,亚马逊要求所有欧洲站卖家提供VAT税号,以遵守政府政策。如未提供VAT税号,店铺将被移除销售权,最终关闭。
在本篇文章中,我们将为您整理捷克VAT申报流程及常见疑难问答。
一、关于捷克VAT
捷克的VAT税率分为三档:优惠税率(R2)为10%,适用于定期出版物、糖果、面粉、烤饼等;优惠税率(R)为15%,涉及印刷书籍、普通食品、药片等;标准税率(S)为21%,适用于大部分产品,自2013年1月1日起实施。
捷克的远程销售门槛为1,140,000捷克克朗,超过此额则需申请VAT。此外,注册捷克VAT有助于享受中欧计划(CSS)带来的优惠,即捷克和波兰仓库的产品在向德国客户配送时比其他欧盟国家仓库的产品更有优势。
二、捷克VAT注册指南
捷克VAT注册所需资料包括店铺信息、营业执照、法人护照、其他欧盟国家税号文件及银行账户证明等。注册流程涉及整理资料、翻译及认证,签订合同并支付费用后,由专业公司办理税号申请,最终获取VAT税号、EORI号和证书。一般注册时间在1-6个月。
三、谁需要注册捷克VAT?
需注册捷克VAT的情况包括:公司在捷克境外运营,将货物存放在捷克境内销售;公司年度生产超过1万捷克克朗的应税产品;远程销售至捷克客户,年销售额超过1,140,000捷克克朗。
四、捷克VAT申报指南
申报所需资料包括:店铺信息、VAT税号、EORI号、增值税报表等。捷克VAT申报有月报和季报两种形式,季报适用于年营业额低于10,000,000捷克币的企业,注册后可在注册三年后提交季度申报。
申报缴款截止时间为当月25日。
五、注册好捷克vat之后,还要做些什么?
卖家需在电商平台后台上传VAT税号进行审核,若未在90天内完成审核,账号将面临移除库存或取消销售权限。此外,卖家需定期向当地税局进行增值税申报并缴纳,逾期申报将受到罚款。
六、申请捷克VAT税号 FQA
1.注册捷克VAT后,每年需申报多少次?
正常情况下,卖家需每月申报一次增值税,一年申报12次。未按月申报可能面临罚款。
2.逾期申报会受到什么处罚?
过期提交或未注册增值税可能导致罚款,最高罚款300,000捷克克朗,误报、少报等行为将面临附加税负20%的罚款,逾期付款将收取利息。
3.如何操作捷克增值税退税?
拥有捷克增值税号的公司需定期提交增值税申报表,并在30天内支付任何增值税。需提交额外的统计信息,包括欧盟地区内的销售和采购。
4.新法规对跨境电商卖家有何影响?
自2021年起,捷克新增值税法取消了进口货值低于22欧元商品的免增值税优惠,跨境卖家需缴纳进口增值税并按周期申报。
5.平台代扣代缴增值税后如何申报?
平台代扣后,卖家仅需向捷克税务局进行零申报,未按要求申报将面临罚金或双重缴税风险。
以上内容涵盖了捷克VAT申报所需的资料、注册流程、申报规则及常见问题解答,希望能对您有所帮助。











