欧洲VAT自注册与申报的方法
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欧洲站自发货需要注册VAT税号吗
VAT全称是VALUE ADDED TAX,这是欧盟国家普遍使用的售后增值税,既是指货物售价的利润税,在欧盟销售货物或者提供服务,商家代税局向消费者所收取的税金。
各个国家的税率各不相同,如下:
英国:20%;
德国:19%
法国:20%
西班牙:21%
意大利:22%
波兰:23%
捷克:20%
并且不同国家的申报周也不同。英国和西班牙时季度申报,每三个月申报一次。德国、法国、波兰和捷克是月度申报,每个月申报一次。此外,德国每年需要申报13次,12次月报和1次年报。意大利可以选择月报或季报。
PS:很多卖家试图通过零申报来进行逃税,但如果被税局发现了,他们将面临巨额罚款或税务调查的处罚,并可能会付出更大的代价。因此,希望所有卖家都能合法经营,按期缴纳税款,降低风险!
什么情况下需要注册VAT?
1)从欧盟境外发货至欧盟境内进行仓储。
2)在欧盟境内B2C远程销售打破到货国起征点。
3)在欧盟境内不同国家仓库间的货物调配。
4)进口商品到欧盟。
5)向欧盟企业卖家销售商品。
符合上述五种情况其一的,都应当注册VAT。
一旦销售额超过了欧盟各国的远程销售阈值,卖家就有义务在该国注册VAT。
自发货需要注册VAT吗?
自发货账号可以不用注册VAT,但是如果已经有注册VAT,那么不管有没有销售,是自发货还是发FBA,都需要按时申报。如果卖家没有申报,税局将会给卖家估算税额。想要在欧洲站市场发展的卖家,税务方面一定要按税局的要求去做,税局管理只会越来越严格。在税局已经通知补缴税款的情况下,如果卖家不想放弃这个账号,就必须先处理税务问题。并且,如果卖家没有在税局规定的时间内回复电子邮件,税局将通知亚马逊关闭其账户。
欧洲站自发货卖家本来就不用缴纳VAT税,但是只要注册了欧洲站的VAT税号,那么自发货账号也是需要做零申报的。
亚马逊VAT怎么自注册,具体步骤是什么
亚马逊VAT自注册申请步骤
1、进入英国网站,点击“Money and Tax”进入到英国税务局网站;
2、点击“VAT”,在列表中找到并点击“VAT Registration”,跳转到注册页面;
3、点击“Next”,再创建一个Gateway账号;(此账号将频繁作为日常相关税务事项的操作工具并且一个账号只能使用一种税种)
4、填写姓名、邮箱、密码等真实信息,姓名需要与VAT主体一致;
5、创建完毕后,登录此账号选择税务类型VAT,继续注册VAT;
6、根据个人情况选择个人注册或公司注册(个人注册:Sole Proprietor;公司注册: Corporate Body)
7、申请VAT原因选择“Making or intending to make taxable supplies”即可;
8、根据实际情况填写联系方式、地址等真实有效的信息;
9、在About you这个页面,勾选“I do not have a National Insurance number”,在下面选框里选择“China”并在“Tax identification number”那行输入纳税编号;(最后一框留空)
10、填写家庭地址信息(由于每行有字符限制,尽量用拼音填写并加上邮编)
11、选择下一步进行居住地址时间年限的验证;
12、这里的联系方式填写需要注意加上国际区号86;
13、关于经营地址,HMRC会以此为通邮地址,建议此地址与住址一致即可;(确认地址属性,需选择“No”)
14、确认商业联系方式,HRMC通过你提供的信息与你联系有关申请事宜,与个人联系信息一致即可;
15、需填写目前在英销售及VAT的详情;
16、填写经营信息,不能包含标点符号;
17、行业类型选择相关商业类型
18、确认所填的信息是否准确无误;
19、如实填写预计销售数据,在此页面可以勾选“YES”进行EORI号码的申请;
20、确认固定税率申报信息以及时间周期和缴费方式;
21、确认以上信息后,上传相关证件资料即可完成VAT申请。
英国VAT自注册需要满足什么条件
要想在英国申请注册VAT税号,您务必有着一项使用价值85,000欧元或高些的所得税应纳税额销售额的公司,或是运营线上营销的所得税应征税70,000欧元的服务项目和产品,或是从欧盟得到使用价值超出86,000欧元的产品,并期待在30天内超出83,000欧元。随后,您能够在税收和中国海关(HMRC)申请注册您的VAT税号。
有几个公司被严禁开展VAT备案,这种公司是销售或产品被称作HMRC的所得税,如文化教育,商业保险,慈善组织等。因而,在申请办理VAT税号备案以前,请保证的服务项目或产品销售列入所得税缴税。
英国VAT怎么注册账号?
自身备案,本人在合乎HMRC申请注册标准时能够自主申请注册VAT税号。最先,您务必搜集全部必需的申请注册文档,比如
1.人民商业保险(NI)号
2.企业注册证书和申请注册详细信息
3.税款标志符,即与众不同的经营者参照(UTR)序号
4.在您的所得税备案申请办理时间以前,相关全部业务流程主题活动,有关公司的信息内容,历时2年。
5.销售额和银行业帐户详细资料
在将全部必不可少文档立即递交给HMRC后,您必须等候几日才可以审批您的文档。假如您合乎VAT备案规定而且HMRC准许您的申请注册,HMRC将向您派发VAT税号,随后对汇报周期时间开展增值税确认。准备好全部VAT税号和汇报周期时间后,您就可以再次开启一个名叫政府部门网关ip账号的线上账号开展线上实际操作。
授权委托地区代理申请注册
尝试自身开展VAT备案的工作压力可能是决定性的。有工作经验的委托人将协助您解决全部文本文档步骤,只需一个有使用价值的令牌。应用地区代理开展VAT备案是在英国申请注册所得税的非常简单方式。地区代理将意味着您与HRMC实行全部买卖,直至您的所得税申请办理得到准许而且审签所得税号和汇报周期时间。地区代理还将解决线上账号的设立。地区代理了解怎样在一个VAT税号下申请注册好几个业务流程。您的申请办理得到准许后,您就开始向HRMC付款VAT税费用。VAT税号准许时间被视作您的起效时间。(阅读推荐:英国vat申请费用)
英国VAT申请注册标准
应用报表邮递申请注册
当线上申请注册好像不可以顺利为你服务时,您能够得到需要的VAT种类报表,并相对地填好并将进行的报表发给HMRC。英国能用的VAT报表种类包含:
1.假如您的业务类型涉及到欧盟向英国远程控制销售产品和服务项目,
2.假如您的业务流程涉及到从一切欧盟国家/地域进口到英国的使用价值85,000欧元或之上的产品,
3.假如您售卖具备第8或第13次退款申请的命令退钱的财产,
HMRC有关您的申请办理情况和资格证书难题的回应等待的时间在14个工作日内。在一些状况下,将会必须更长期。您的所得税证实能够公布到您的线上所得税账号,还可以根据邮递方法发给您。委托人和没法线上申请注册的人一般会根据邮递方法得到资格证书。得到英国VAT资格证书后,您能够胆大地说您如今早已在英国申请注册了VAT,而且能够开始向顾客扣除VAT所得税费用。
优匠学堂出示的英国VAT代理记帐服务项目,会与卖家签署代理协议,确保彼此权益,有英国税务公司确保安全性圆满成功注册。并出示售后维修服务,确保沟通交流圆满,解决出口退税疑惑、确保合理处理。
英国vat申报流程是怎样的
英国VAT税务申报:拿到VAT号码后,每三个月需要向HMRC(英国税务局)做一次税务申报。
注:第一次申报是税务局什么时候发邮件什么时候申报,一般2-3月内,之后是每三个月申报一次。
2)按规定都应该做正规申报:英国仓或者FBA发货的销售金额无论多少,都要申报并缴税给税务局。
1.做零报税,客户在英国当地没有销售业务,做零报税不需要提供任何资料,
2.做正常申报提交资料(非零报):
1)提供电商平台下载的当期所有销售数据
2)用该税号发货到英国的海关进口单据,如税金单(详情请见准备资料清单)
上述资料填写申报表格,客户确认表格无误,签名并扫描,提供扫描件,我司办理税务申报。我司税号申报分为分为季度申报和年度申报,申报看鼎卖
英国VAT税号如何申请
申请vat号的基本要求
1、有英国银行账户
2、有申请人(如公司董事)在英国或其居住国的个人纳税号。(没有税号,就要手工申报,时间长一点)
3、有固定的英国贸易场所(不可以是申请人会计师/律师的办公地址)
4、其他基本生意信息,如业务电话,营业额预计和业务范畴等等。
要去以下网站申请:
如果是个人申请申请需要提供:
1)VAT申请表; 2)申请人护照或身份证正反两面扫描件;
以下证明文件任选两种: 3)近期银行卡账单; 4)近期信用卡账单;
5)购房贷款明细; 6)租房合同 7)出生证明
英国公司、中国公司或者香港公司都可以申请英国税号需要提供:
1)VAT申请表; 2)公司法人护照身份证正反两面扫描件;
3)英国公司注册证书或国内营业执照扫描件或香港公司注册证书和商业登记证的扫描件; 4)地址证明
地址证明可以是以下文件任选两种: 1)近期银行卡账单; 2)近期信用卡账单;
3)购房贷款明细; 4)租房合同 5)出生证明











