英国站VAT注册申报的重要性及流程
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英国vat申报流程是怎样的
英国VAT税务申报:拿到VAT号码后,每三个月需要向HMRC(英国税务局)做一次税务申报。
注:第一次申报是税务局什么时候发邮件什么时候申报,一般2-3月内,之后是每三个月申报一次。
2)按规定都应该做正规申报:英国仓或者FBA发货的销售金额无论多少,都要申报并缴税给税务局。
1.做零报税,客户在英国当地没有销售业务,做零报税不需要提供任何资料,
2.做正常申报提交资料(非零报):
1)提供电商平台下载的当期所有销售数据
2)用该税号发货到英国的海关进口单据,如税金单(详情请见准备资料清单)
上述资料填写申报表格,客户确认表格无误,签名并扫描,提供扫描件,我司办理税务申报。我司税号申报分为分为季度申报和年度申报,申报看鼎卖
英国VAT申报都需要准备什么材料
目前英国VAT季度申报所需材料:进项单据,即进口增值税纳税文件,C79文件或物流公司提供的账单、销项单据,即开具给客人的账单或paypal销售数据或银行月度账单、采购及销售数据,货品采购单据;其他费用单据,即在英国当地产生的费用单据。
如非在英国经营业务,可完全免税,例如,我现在的产品在英国,通过英国ebay将其中15000欧元的产品买到了塞浦路斯或者法国,这时候的VAT应该如何退,以及如何缴纳。是否需在英国缴税,需要看您的产品是否在英国发出并卖出去。还有就是关于退税的情况,只要当季度税务申报的销项增值税比进项增值税少,则为净退税的情况;退税的实现,可申请转回英国的银行账号或税局提供支票。来源:网页链接
英国的VAT税号如何注册申报
中国大陆(或香港)公司申请英国VAT税号需要提供以下资料:
A证明文件
必须提供:公司营业执照(或个体户营业执照)
至少提供以下其中一项:身份证,护照
至少提供以下任意两项(最好三项):户口本(本人页),驾驶证,结婚证,未婚证
,出生证明,医院病历,员工证,房产证,房屋租赁合同,信用卡账单,银行卡账单
B基本商业信息
我们将在销售产品。(中英文皆可)
英国VAT税如何申报?
按照英国税法规定,VAT税按季度申报,每个VAT税号每3个月需要向英国税务部门(HMRC)进行一次当季进口和销售情况的申报,结算该季度在该VAT税号下的所有进口税(Import VAT)和销售税(Sales VAT)。季度申报VAT=销售税-进口税,销售税大于进口税则缴纳额外的销售税,反之则退返超出的进口税。
针对英国境外人士或公司身份申请英国税号,并不产生当地公司税,只需申报和缴纳增值税即可。如果VAT税务主体在英国当地产生费用,提供相关的单据,可作为进项抵扣材料。对于跨境电商卖家来说,退税主要是对冲当期的销项税。当然,退税的前提是VAT税号主体在清关时正确使用自己的VAT税号清关缴税。
英国VAT税号怎么申报
申请vat号的基本要求
1、有英国银行账户
2、有申请人(如公司董事)在英国或其居住国的个人纳税号。(没有税号,就要手工申报,时间长一点)
3、有固定的英国贸易场所(不可以是申请人会计师/律师的办公地址)
4、其他基本生意信息,如业务电话,营业额预计和业务范畴等等。
要去以下网站申请:
如果是个人申请申请需要提供:
1)VAT申请表; 2)申请人护照或身份证正反两面扫描件;
以下证明文件任选两种: 3)近期银行卡账单; 4)近期信用卡账单;
5)购房贷款明细; 6)租房合同 7)出生证明
英国公司、中国公司或者香港公司都可以申请英国税号需要提供:
1)VAT申请表; 2)公司法人护照身份证正反两面扫描件;
3)英国公司注册证书或国内营业执照扫描件或香港公司注册证书和商业登记证的扫描件; 4)地址证明
地址证明可以是以下文件任选两种: 1)近期银行卡账单; 2)近期信用卡账单;
3)购房贷款明细; 4)租房合同 5)出生证明
申请英国vat税号的资料和流程
英国是创业人士考虑进行贸易和运作企业的最佳地区之一,因为英国当地的法制系统是全世界最健全的,加上拥有完善的经济系统及银行体制,所以如果投资者想发展公司业务,英国绝对是首选;虽然英国的税率是相当高的,但只限于在当地有实际业务。有了英国公司之后能干什么呢?
有了英国公司之后,你一定要记得申请一个英国的税号,英国的税号种类有个人所得税(Income Tax)、公司所得税(Corporation Tax)、增值税(Value Added Tax)、消费税(Consumption Tax)、还有其他种类(Other Tax),其他的种类就不过多的介绍了,我们常说的英国vat税号其实就是增值税,在英国,所有的公司在成立之后,都需要注册一个英国vat税号,那么,注册英国vat税号有啥用处,英国vat税号主要是用来缴纳增值税用的,在亚马逊英国站的卖家只有拥有了这个英国vat税号才能进行缴纳相应的税。
现如今,英国VAT税号已经成为决定跨境卖家能否在欧洲电商平台进行销售的重要关键因素。英国的亚马逊相关部门一直在强调要求卖家注册英国VAT税号,未提供VAT税号的亚马逊卖家将会被封号,甚至连欧洲站的FBA库存也会被封存。当前英国税局的查税工作已经紧锣密鼓的进行着。想要办理英国vat税号,应该需要什么资料呢?
英国VAT税号申请需要的资料包含:英国公司的营业执照的与阿年或者是扫描件,以及申请人的身份证的原件或者扫描件。还至少需要提供申请人以下任意一项:户口本(本人页),驾驶证,结婚证,未婚证,出生证明,房产证,房屋租赁合同,信用卡账单,银行卡账单,用水账单,用电账单,天然气账单等任意一项就可以了。
当您准备好相关的资料之后,你知道申请英国VAT税号的审核流程是什么吗?第一,首先,向英国税局递交申请表格,这个表格是需要公司法人签字的;第二,英国税局审批通过后将发出回函,公司的法人再次签字后在递交英国国税局;第三,英国税局发出VAT号码的通知信;第四,英国税局发出VAT证书;在英国国税局发出VAT证书,待相关人员审查没有问题之后,就可以成功的申请英国vat税号了。
英国VAT增值税号详细注册流程是什么
以J&P会计师事务所注册流程为例:
1、委托税务代理注册英国VAT,签订代理合同
2、按照要求提供注册VAT的资料给法国的财税代表;
3、财税代表将通过的审核资料,提交给税局;
4、税局审核一段时间过后下发税号,给到卖家上传到平台。
另外需要填写附件表格:
(1)64-8表请填写表格左边的信息:法人的名字(拼音)、公司名称(英文或拼音-与注册ebay/亚马逊使用的公司名称一致),在signature处签字(拼音)和填上日期。
(2)海外VAT申请服务信息表公司请按附件模板英文/拼音填写所有相关信息。
(3)代理协议须填写公司名称、地址、日期,并在二页公司名处盖章。
除此之外,还需提供两份使用各个“卖家名称/ID(seller names/IDs)”进行贸易的销售报告:
第一份销售报告:“开始用海外仓(包括FBA)销售到英国的日期”之前的一个月的销售报告。
第二份销售报告:“开始用海外仓(包括FBA)销售到英国的日期”起的一个月的销售报告
英国税务局明确指出,商家有责任及时注册VAT并提供准确的信息。请确认以上需要注册的VAT信息是正确的,这个VAT生效日期是您公司在英国进行第一笔销售的日期(包括通过在线平台和线下第三方仓储和销售服务所进行的销售)
值得注意的是,如果您提供的VAT生效日期不是您在英国进行第一笔销售的日期,那么一旦税务局掌握相关证据,他们有权追溯您正确的VAT生效日期并要求您的公司支付所欠税金,甚至征收罚款和利息。
对于不符合英国VAT注册和申报规范的公司,税务局有权向您的在线销售平台提交JSL(连带责任通知),最终会您在该平台的账号被移除。
另外,如果由于信息提供不准确,导致VAT申请失败,或是需要接受英国税务局的税务调查,那么,所有责任和后果由您公司/申请人自行承担。对这种情况的出现,JP Accountants不负有任何法律责任。











