德国直发VAT注册销售?(德国vat自注册)
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德国自发货需要vat
如果你店铺的营业额没有超过欧盟国家缴税门槛的话,是不需要进行注册VAT税号的,目前英国是10到15万英镑左右,别的欧洲国家差不多也是这个额度。有行业人士透露,亚马逊已在欧盟税务合规上全面开启通知客户义务,因而不论是正常交税还是偷税漏税的跨境出口卖家,都有可能接到亚马逊的注册通知或税局查账信息。尽管目前欧洲其余三国看似“风平浪静”,但亚马逊的前期提醒,势必让卖家认清整个欧洲VAT税务合规化不断趋严的紧迫性。
收到VAT催缴邮件和提醒的卖家基本上都是开了泛欧或者曾经有开过泛欧计划的。因此鼎卖提醒广大欧洲站卖家,只要是以下几种情况的卖家都需要注册增值税号:1)曾经开过泛欧或者多国库存;2)发过欧洲FBA仓库;3)超过远程销售限额。
问答来源:www.dmvat.com/faqContent.do?faqId=138
德国VAT有必要注册吗
德国公司有必要注册
1、进口退税
如果没有运营公司当地国家的VAT税号,就无法享受进口VAT退税。
2、合规清关
没有当地国家的VAT税号,就没有当地国家的进口资格,如果被查出借用他人VAT或VAT税号无效的情况,货物可能被扣无法清关,影响公司正常运营。
3、VAT发票
如果没有当地国家的VAT税号,就没有资格给客户开具VAT增值税发票。如果你不能提供有效的VAT发票给你的海外客户,客户有可能会取消交易甚至给差评。
而拥有有效VAT,合法经营就可受其产品销售国法律保护,有利于建立客户信任、保障正常交易,同时将大大增加成交率及好评率。
4、电商平台
没有当地国家的VAT税号,跨境电商平台可能限制销售权限。拥有有效VAT号,更容易通过电商平台的相关审核,防止电商平台账号被封,让投资者在电商平台正常开展业务。
英国VAT增值税怎么做申报
英国VAT是增值税(Value Added Tax)的简称,指在英国销售货物或者提供服务,或将货物从境外进口到英国境内,商家代税局(HMRC)向消费者收取的税金。VAT增值适用于各平台(eBay、Amazon等)所有使用海外仓储和FBA的商家们,即便您使用的海外仓储服务是由第三方物流公司,也从未在英国当地开设公室或者聘用当地员工,但您的产品是从英国境内发货并完成交易的。目前使用直发物流服务的商家不受影响。商家需要在申报期间满后一个月内,完成申报以及缴纳税款工作。
Step1:商家填写申报表格(包含)
1)申报期间该VAT号所销售的物品货物金额
2)销售物品的VAT金额
3)当期采购进口金额
4)当期采购进口包含的VAT金额
Step2:提供证明文件
1)销售金额的证明文件
对于当期销售额,商家需提供所有的销售发票,或者电商平台下载的当期所有销售数据。
2)采购金额包含VAT的证明文件
此类证明文件主要为发票以及进口报关税金单据。该发票必须有商家的VAT号码信息。
Step3:申报资料提交时限
为了及时申报以及缴纳税款,商家需要在每个申报期满后,8天以内提交申报表格以及证明文件。
Step4:缴纳税款
申报完成之后,商家需要向HMRC支付本期应缴纳税款。支付方式可以从非英国的银行通过网银支付到HMRC的收款账号。亦可以将其在英国开通的银行账户,绑定付款服务,HMRC定期从其银行账户扣款,需签订协议。为了及时付款,建议在申报缴纳期限届满前一周支付。
发货到德国亚马逊没有VAT和EORI税号可以吗
德国的税务问题很严格,如果注册的VAT,需要一年申报13次,这个成本也比较高,德国对于偷税漏税问题查得也非常严格。建议最好有自己的VAT,或者把货放在英国,注册英国VAT。
EORI是欧盟清关专用的登记号,一个号码可以欧洲通用,但是VAT是每个国家单独的,就跟中国的VAT一样,是税务登记号,需要按照当地税务向当地税局缴税。
欧洲国家的税务规定是:
1)中国卖家使用直发进行订单派送,即货物销售后才从中国发货,这种情况下是默认收件人协助清关并缴税,不需要卖家注册VAT并缴税
2)中国卖家使用FBA或者第三方海外仓进行订单派送,提前把货物存储在当地,需要注册当地的VAT在货物销售后向当地税局缴税,同时注册EORI的目的是为了使用EORI清关,然后在缴纳销售增值税时进行进项税抵扣,不然这部分不能抵扣费用也不少,而且用自己的EORI清关,清关流程不会受其他拼货的影响
发货到亚马逊这个物流环节也是可以不要VAT和EORI的,因为现在市面有包税的渠道,但是真正的VAT是指在亚马逊销售之后缴纳的销售税,这个按照法律是必须要交的,但是如果是包税的话,清关不是用自己的EORI码所以进项税不能抵扣咯
出口易(chukou1.com)是亚马逊推荐的FBA头程服务商,可提供英国VAT的注册/申报代理











