亚马逊英国站怎么算利润(亚马逊成本利润计算表)
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亚马逊英国站vat
由于各个国家VAT税率存在差异,所以缴纳的VAT税也是不尽相同。VAT(Value Added Tax),是欧盟国家普遍使用的售后增值税,即货物售价的利润税,基本等同于中国地区的增值税。最早起源于法国,是在欧盟应用的一种税制,而在部分地区如澳大利亚地区又称GST(Goods and Services Tax)。
增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值税额作为计税依据而征收的一种流转税。流转税指以纳税人产品生产、流通环节的流转额或者数量以及非商品交易的营业额为征税对象的一类税收。价外税的税款不包含在商品价格内的税;最终由消费者承担。简单来说,增值税是对商品流转过程中,在不同买家和卖家交易过程中所赚的那一部分钱进行征税的一个税种。
VAT增值税税率,欧洲五国的VAT税率一般为:
英国:20%
德国:19%
法国:20%
意大利:22%
西班牙:21%
英国有三种VAT增值税:
20%的标准税率(适用于绝大多数商品和服务)
5%的低税率(比如家庭用电或者汽油等)
0%的税率(适用于极个别情况)
卖家需缴纳的实际VAT=销售税VAT—进口增值税(IMPORTVAT)。进口增值税(IMPORTVAT)=(申报的货物价值+头程运费+关税)×20%(进口增值税卖家是可以申请退回的)。通常销售税VAT是指货物卖出后,要上缴的售后税,不同类别的产品收取的增值税VAT费率也不同,绝大多类产品按标准VAT税率20%计,在欧盟市场,一般销售税VAT由客户承担的,即:销售税VAT=产品定价(税前价格)×20%(这是客户承担的)。
亚马逊销售为什么美国英国澳大利亚赚取利润多
亚马逊销售不仅仅只是美国英国澳大利亚赚取利润多,而是应该说亚马逊相对其他平台而言,平均客单价和平均利润率是相对要高一点的,主要由以下几个原因:
1、市场定位:亚马逊专业的物流体系和销售体系能够很大程度上提高消费者的购物体验,所以客户黏性相对也较高,更多的也是针对中产阶级,具备一定的消费能力。
2、门槛较高:亚马逊已经有一定的“年纪了”,所以各方面的体系都相对成熟,转嫁到卖家身上而言,无论是FBA还是CPC方面,都要求卖家具备一定的专业性,具备一定的诸如技能或者资金方面的实力,也就直接排除了一部分不那么专业的卖家群体,整个平台和市场也就会相对规范。
3、成本较高:亚马逊主流的FBA模式,是需要卖家备货的,一批一批的备货,包括高昂的配送费、无理由的退货成本,CPC按对应市场货币扣费,都导致了做亚马逊成本相对是比较高的,这个时候如果在前期定价的时候利润空间不够高,大概率是会亏本的。所以高昂的成本势必也需要相对较大的利润空间来支撑,也直接导致平局客单价相对较高。
综上所述,相对规范的平台,相对质量较高的卖家和买家,都导致平台的相对客单价和利润率较高,不然是无法支撑的。自然而然,价格战等情况也会相对好一点。
亚马逊英国站VAT如何计算费用
很多卖家的观点一直认为,亚马逊英国VAT的税收筹划都要离不开该税种的应纳税额的计算方法,特别是计算最简单但是税负确实最重的增值税来说!下面就关于亚马逊英国VAT费用如何计算进行分析。
不久前颁布的《2018年英国财政法案》里面有规定,如果英国税务及海关总署(HMRC)发现在英国储存商品的非英国企业违反英国增值税VAT注册要求,电商平台须根据相应要求停止该企业在其平台销售商品。
英国VAT税号无需年审,但每个季度需要向英国税务海关总署(HMRC)进行一次当季度VAT申报,结算退税(进口VAT)和缴税(销售税VAT),核算出实际要缴纳的英国VAT费用(增值税),即便没销售额的卖家,也需要每季度定期做税务申报,【鼎卖可以代理VAT申报】下面给大家介绍一下亚马逊英国VAT费用计算,以英国FBA发货为例。
英国VAT费用计算公式:
进口税= IMPORT VAT(进口增值税)+ IMPORT DUTY(关税)
进口增值税=(申报货值+头程运费+关税)X 20%
关税=申报货值 X产品税率
进口增值税是为海关进口货物卖家必须缴纳的费用,但卖家可以在季度申报时抵扣销售增值税。
应缴纳的税费=销售增值税–进口增值税
销售增值税=市场销售价格/ 6(上缴的VAT,实为市场售价的1/6)
如果应缴纳的税费为正,则卖家必须支付税金给HRMC,如果税费为负,HRMC可以退税给卖家,如果卖家没有UK Bank Account是没办法退税的,一般留在下季度抵扣。
对于长期在英国站销售产品的卖家来说,VAT是无法规避的,最好尽早进行注册亚马逊英国vat登记,以免后期对账号造成更大的损失。
以上就是关于亚马逊英国VAT费用如何计算问题的全部内容,温馨提示:按照法定不允许抵扣的进项税额都需要转出,这个没什么好商量的,但是免税项目用进项税额转出,企业需要分清楚可以直接划分清楚和不可以直接划分清楚用于免税项目的进项税额,才能合理合法的降低税负
亚马逊的FBA费用和佣金是怎么计算的
个人卖家是按件计算,FBA的话忽略;
专业卖家佣金分类目不同,一般的是15%,媒体音像类是多少来着,忘了。。。
我目前只开了英国站,所以给你看一下,你自己也可以在后台帮助界面搜索到具体的信息,有中文的;
FBA费用的没有形成表格,但是官方有文档(英文,还算好懂,需要登账户)
销售佣金如下(直接复制的,你最好到帮助那去找一下佣金这一项,没什么问题请采纳,谢谢)
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分类
亚马逊将扣除适用的销售佣金百分比或适用的最低按件销售佣金(取二者中的较高者)。请参阅上述的“销售佣金”备注。
销售佣金
适用的最低销售佣金(除非另有规定,否则按件收费)
添加剂制造
12%
0.40英镑
亚马逊设备配件
45%
0.40英镑
啤酒、葡萄酒和烈酒
10%**
--
媒介类商品(图书、音乐、影视)
15%***
--
商业、工业和科学用品
15%
0.40英镑
汽车和摩托车
15%
0.40英镑
电脑
7%
0.40英镑
电脑配件
12%*
0.40英镑
电视/音响
7%
0.40英镑
DIY和工具
12%
0.40英镑
教育用品
15%
0.40英镑
电视/音响配件
12%*
0.40英镑
流量控制和过滤
12%
0.40英镑
流体输送
12%
0.40英镑
食品服务
15%
0.40英镑
食品
15%
--
工业电气用品
12%
0.40英镑
工业工具和仪器
12%
0.40英镑
珠宝首饰
25%
1.25英镑
大型电器(不包含配件、微波炉以及抽油烟机)
7%
0.40英镑
材料处理
12%
0.40英镑
金属加工
12%
0.40英镑
乐器和DJ
12%
0.40英镑
电力传输
12%
0.40英镑
软件
15%***
--
轮胎
10%
0.40英镑
视频游戏
15%***
--
视频游戏机
8%***
--
钟表
15%
1.25英镑
所有其他分类
15%
0.40英镑
亚马逊店铺英国vat的税率是多少有没有办法少申报
英国VAT的标准税率是20%,
预计一年内销售额不超过7万英镑,可以用低税率申报,第一年可以按照6.5%申报,第二年开始,可以按照7.5%申报。
但是一年内低税率申报交的金额不可以超过15万英镑,超过的就要按20%的税率了,详情建议多去咨询税务代表(mjcm5200)。
一般都是按照正常税率申报即可,如果没有销售额,须进行零申报。











