加入亚马逊增值税整合服务有哪些要求
本文目录
- 干货:全面解析亚马逊VCS增值税发票要求与问题
- 亚马逊增值税服务费用更新!将从第一个月开始收费
- 亚马逊增值税发票税率多少亚马逊发票怎么开
- 亚马逊VAT增值税计算服务VCS,卖家关注的10大问题解答!
- ...AMZ123跨境早报」亚马逊增值税服务宣布新增增值税注册
干货:全面解析亚马逊VCS增值税发票要求与问题
亚马逊Business发票政策于2020年3月20日更新后,所有卖家都需在确认每个订单发货后的下一个工作日向企业买家提供合法有效的增值税发票/贷记单/收据,不再允许通过站内信发送发票。该政策适用于所有卖家,无论是否开通Amazon Business业务,需对企业买家的订单提供发票,且必须在发货后的一个工作日内主动提供发票给企业买家。对于免税卖家,需要提供收据;退货时需要提供贷记单。
VCS(VAT Calculation Service)是亚马逊增值税计算服务,用于计算欧盟28个成员国中的税费并生成发票,以集成的亚马逊发票格式提供给卖家。使用VCS可以自动向买家提供发票和贷记单。
贷记单是对原始发票的更正凭证,常见使用场景包括给买家提供折扣或降价、买家退货需要退款等。Amazon Business买家的退货贷记单需在退货确认后的一个工作日内提供。
含税率发票适用于B2B和B2C交易,B2B交易需满足卖家和买家均为实体企业且买家的VAT税号在VIES系统中生效,或买家是欧盟内的非居民企业。零税率发票适用于特定的B2B交易,如欧盟跨境交易、意法西非居国内反向征税交易、中国自发货到欧盟国家的B2B交易和英国国内零税率商品的B2B交易。
非居民国内反向征税是当欧盟增值税制度改革时建立的机制,目的是简化27个成员国的增值税报告,仅限于B2B订单。实施该机制的国家包括法国、意大利、西班牙、荷兰和比利时。开立零税率发票需满足卖家无实体在在意/法/西,发货和收货国一致,买家税号在VIES中有效等条件。
亚马逊Business买家的发票需包含发票号、出票日期、订单日期、卖家和买家信息、商品数量、商品描述、交易金额明细、税率、税金、不含税单价、含税总价以及备注信息等。合规的发票适用于B2B交易并符合条件的卖家。
关于亚马逊增值税计算服务,它是免费提供的,仅适用于亚马逊欧洲/欧盟商城上销售的商品在28个欧盟成员国中的增值税计算。上传的应是增值税发票,除非特殊情况如中国自发货到欧盟国家的B2B交易,需上传收据。
周五下午发货的订单,应在下周一结束前上传发票。如果一个订单被拆分成多个订单进行配送,应为每个配送订单在确认发货后的下一个工作日内上传发票。
请注意,本信息基于英国腾邦会计事务所来源,如有疑问或需要更详细指导,建议直接联系亚马逊或会计事务所获取最新政策和操作指南。
亚马逊增值税服务费用更新!将从第一个月开始收费
从2022年1月1日起,亚马逊将对注册增值税服务的卖家收取月费。对于那些在无财务代表国家/地区的卖家,从申报的第一个月起,每月需要支付33.30欧元,用于增值税申报和财务代表服务。此前,注册该服务后的前六个月是免费的。
这项计划的推出是为了帮助卖家更好地遵守欧洲增值税的规定。亚马逊增值税服务提供了一种合规解决方案,通过七个国家(英国、德国、法国、意大利、西班牙、波兰和捷克共和国)的第三方税务服务提供商,帮助卖家管理欧洲增值税注册和申报的义务。
根据亚马逊官方公告,卖家可以通过这些第三方税务服务提供商,获得专业的增值税管理和咨询服务,以确保符合欧洲各地的增值税法规。此外,这些服务提供商还能提供增值税申报、缴纳以及相关税务咨询等支持。
需要注意的是,这项新政策将从第一个月开始实施,因此卖家需要提前做好准备。同时,亚马逊也提醒卖家,确保按时缴纳月费,以免影响账户使用。
亚马逊增值税服务不仅能够简化卖家的税务管理流程,还能帮助卖家更好地了解和遵守欧洲地区的增值税法规。卖家可以充分利用这些服务,提高业务的合规性和效率。
亚马逊增值税发票税率多少亚马逊发票怎么开
不少消费者在看到跨境电商的迅速发展情况下,都纷纷想要在亚马逊平台上注册开店,而这开店后就需要了解店铺运营的各个方面,并且还需要知道亚马逊增值税发票税率是多少,下面我们一起来了解清楚。
我国规定增值税的基本税率为17%,一些关乎国计民生的重要物资,增值税税率则是13%。
亚马逊发票怎么开:
真发票就实事求是,倘若有找的其他“开票方”,请务必注意销售商的公司名要和
你产品类目有比较合理的关系,起码没有明显的不合理之处。最好是增值税发票,要可以在税务局官网真实可查的。亚马逊可是真的会去税务网站核查的。
有哪些注意事项:
1、发票上的数量需要注意什么?
很多审核的邮件已经说的很清楚,起码和你的账户库存量或者 FBA发货量匹配。比如你 FBA这一波发了 200个,你的发票才 10
个,怎么合理?而且数量太少,也显得你的“实力”不行。
如果亚马逊没有指明提供具体 ASIN产品的发票,那么请你务必注意一点,一张发票上最少保证 3个 SKU,每个 SKU最低保证 10个的采购量。
如果是低单价产品,采购量切记不要填的过低,同样属于”实力”问题...
2、发票的开票时间需要注意什么?
最近补开的发票很难通过审核,不能说完全不可能通过,几率越来越低,所以提前开票很重要。
3、发票还有其他什么需要注意?
如果开票自己补税点给对方的话,数量多了又心疼钱,单价可以适当减少,毕竟进货单价无法查证,其他似乎就没有了。
通过分析,我们了解到亚马逊增值税发票税率多少,我国规定增值税的基本税率为17%,一些关乎国计民生的重要物资,增值税税率则是13%。卖家在运营店铺的过程中需要了解清楚这些。
亚马逊VAT增值税计算服务VCS,卖家关注的10大问题解答!
亚马逊VAT增值税计算服务,即VCS,是一项帮助卖家计算VAT增值税的工具,自2019年起推出,特别适用于使用FBA物流的卖家。该服务能够自动使用亚马逊仓库地址进行计算,若采用自发货模式,则需提供详细发货地址。
使用VCS服务要求卖家提供欧盟VAT税号,即便业务覆盖多个国家,也需对应国家的VAT号。卖家可添加多个VAT号,但需指定主要VAT号,以决定VAT/GST如何影响卖家费用。亚马逊会通过VIES系统验证VAT号,审核流程需1至4个工作日。
卖家可在亚马逊Seller Central的Tax Registration Page页面添加或编辑VAT号。VCS中的默认运输地址用于税费计算及决定产品价格是否包含VAT税项。目前,VCS仅支持单一发货地,若有多处仓库,需评估是否适用VCS服务。
自发货卖家需在欧盟地区发货,可选择任一成员国。PTC即Product Tax Code,用于确定产品的VAT税率。卖家可为大部分产品匹配默认PTC码,特殊产品需单独设置。获取合适的PTC码建议联系税务顾问。
亚马逊VCS通过提供大量PTC码供卖家选择,助力卖家准确计算税费。使用VCS服务有助于提升销量,卖家应充分利用这一工具,确保税务合规。
...AMZ123跨境早报」亚马逊增值税服务宣布新增增值税注册
亚马逊的增值税服务近期迎来重要更新,新增了两家税务服务提供商——J&P Accountants和Singularity GmbH,为在欧盟及英国运营的卖家提供了更多便利。这两家公司的加入,意味着亚马逊平台上运营的跨境电商卖家能够获得更全面、更灵活的增值税注册与申报服务。
J&P Accountants和Singularity GmbH提供的服务将帮助卖家简化税务流程,确保卖家能够准确、及时地完成各项税务申报工作。这不仅有助于卖家降低运营成本,还可以减少因税务问题而产生的法律风险。
对于亚马逊平台上的卖家而言,增值税注册和申报是必不可少的环节。尤其是对于在欧盟和英国市场运营的卖家来说,这两地的增值税政策相对复杂,需要定期进行税务申报。而这两家新加入的服务提供商能够提供专业的税务咨询服务,帮助卖家更好地理解和应对这些复杂的税务规定。
亚马逊的增值税服务一直致力于为卖家提供全面、高效的支持,此次新增服务提供商无疑将进一步提升卖家的跨境运营体验。随着跨境电商市场的不断扩展,卖家面临的税务挑战也将越来越多,而专业的税务服务将帮助卖家更好地应对这些挑战。











