英国vat如何自己完成申报呢
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英国vat可以自己注册吗,需要哪些资料呢
您好,个人申请英国VAT税号需要提供以下资料:
A证明文件
至少提供以下其中一项:身份证,护照
至少提供以下任意两项(好三项):户口本(本人页),驾驶证,结婚证,未婚证,出生证明,医院病历,员工证,房产证,房屋租赁合同,信用卡账单,银行卡账单
B基本商业信息
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英国VAT是如何申报的
英国VAT简介:VAT是Value Added Tax的简写,是欧盟国家普遍的售后增值税,也即货物售价的利润税。不同类型的产品收取的增值税VAT费率也不相同,但绝大多数产品都是按标准VAT税率20%计。
英国VAT税如何申报?
按照英国税法规定,VAT税按季度申报,每个VAT税号每3个月需要向英国税务部门(HMRC)进行一次当季进口和销售情况的申报,结算该季度在该VAT税号下的所有进口税(Import VAT)和销售税(Sales VAT)。季度申报VAT=销售税-进口税,销售税大于进口税则缴纳额外的销售税,反之则退返超出的进口税。
针对英国境外人士或公司身份申请英国税号,并不产生当地公司税,只需申报和缴纳增值税即可。如果VAT税务主体在英国当地产生费用,提供相关的单据,可作为进项抵扣材料。对于跨境电商卖家来说,退税主要是对冲当期的销项税。当然,退税的前提是VAT税号主体在清关时正确使用自己的VAT税号清关缴税。
如果符合退税条件,退税的形式有两种:一、以支票形式;二、退回到你的VAT账号里,当作余额留在下期需交销售税时
如何缴纳VAT增值税?
根据英国税务部门的规定,VAT税号主体可以通过两种途径申请退税(进口税)和缴税(销售税):一、使用英国税务部门的官方在线操作系统自行申报;二、指定正规会计师代为操作。
对于当前跨境电商卖家的情况,该如何申报和缴纳VAT税呢?
如果是新的卖家账号,刚开始销售也没有污点记录,那么只需要按照上述申报要求中的方式每季度按时申报和缴纳即可,但对于运营中的老账号,按照英国税法的规定,是需要补交绑定VAT税号之前的因为没有申报而欠下的税额的。
在实际运营中,有部分卖家早在之前已经申请并绑定了VAT税号,但处于成本方面的考虑或者受不专业的税务代理机构的误导而进行了低申报或者零申报,对于这种情况,一旦被税务部门审核到,既需要补缴税款,还会根据所差税额多少被追缴罚款。
正是基于这种情况,部分销售金额大但一直没有缴税的卖家已经开始着手对库存进行清货,准备在被税务部门追缴时放弃账号,同时拿新账号对老账号的产品进行跟卖。当然,这只是部分卖家的一种思路,但肯定不算是最佳方案。
但不管怎么说,VAT税的缴纳已是在所难免,对于打算长期坚守亚马逊欧洲站(尤其是英国站)的卖家来说,尚未申请VAT税号的,需要尽快行动,毕竟申请税号也是需要2-4周左右的时间,而已经申请了税号的卖家,要随时关注系统提示,及时作出添加和申报,避免被系统误伤,导致账号挂掉。至于那些运营时间长、交易量大、需补缴税款金额高的卖家,自行做好衡量,权衡利弊,选择最适合自己的方式吧
英国vat申报流程是怎样的
英国VAT税务申报:拿到VAT号码后,每三个月需要向HMRC(英国税务局)做一次税务申报。
注:第一次申报是税务局什么时候发邮件什么时候申报,一般2-3月内,之后是每三个月申报一次。
2)按规定都应该做正规申报:英国仓或者FBA发货的销售金额无论多少,都要申报并缴税给税务局。
1.做零报税,客户在英国当地没有销售业务,做零报税不需要提供任何资料,
2.做正常申报提交资料(非零报):
1)提供电商平台下载的当期所有销售数据
2)用该税号发货到英国的海关进口单据,如税金单(详情请见准备资料清单)
上述资料填写申报表格,客户确认表格无误,签名并扫描,提供扫描件,我司办理税务申报。我司税号申报分为分为季度申报和年度申报,申报看鼎卖
英国vat如何自己申报
欧税通平台提供了简便的英国VAT自主申报流程:首先,在欧税通官网注册并选择需要申报的VAT国家,接着点击【智能算税】功能;
然后,选择已有的税号国家,并上传销售报告。如果有抵扣项,需要点击【添加抵扣项】,填写相关信息;若没有,则直接忽略此步骤。
确认无误后,点击【开始算税】,税单详情页会显示税金计算明细,其中包含远程销售额的相关选项。选择是否在当前申报国家申报这部分销售额;
点击【提交申报】,系统将自动将申报数据发送到税局系统,税局系统会实时反馈申报结果。
一旦申报成功,可以下载申报回执。根据回执上的VAT金额缴纳税金,并将缴税凭证上传至欧税通系统。
一旦申报状态变为“已完税”,即表示本期申报已全部完成。











