欧洲站VAT注册的关键步骤(欧洲站vat税号注册)
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亚马逊欧洲站VAT申报教程
在拿到VAT号码后,卖家需每三个月向欧洲税务局进行一次税务申报。首次申报通常在收到VAT号码后的2至3个月内,税务局会通过邮件通知具体日期。之后,每三个月需再次申报。
所有销售数据,无论金额大小,都需按规定进行正式申报并缴税。具体来说,如果卖家在欧洲没有销售业务,可以选择零报税,即无需提供任何资料。若需进行正常申报,则需准备电商平台下载的当期所有销售数据,以及用该税号从中国发货到英国的海关进口单据,包括税金单等。
将上述资料填写在申报表格中,客户确认无误后签名并扫描,提供扫描件给代理公司处理税务申报。代理公司会代表客户进行季度和年度申报。
首次申报日期由欧洲税务局信件通知,客户需留意税务局信件中提到的日期。后续每三个月为一个申报期,但具体日期可能与自然季度不一致。鼎卖网的专业VAT申报人员能协助中国卖家进行VAT税务申报,并提供专业会计师服务。
对于没有欧洲当地银行账户的客户,鼎卖网还可以协助将退税存储在VAT税号中,作为下一次申报的税务抵扣。
亚马逊欧洲站卖家要提供EORI码了VAT增值税又如何注册
亚马逊欧洲站卖家在向欧洲地区销售产品时,必须提供EORI号码。EORI号码是经济经营者注册及识别号码(Economic Operators Registration and Identification number),用于在欧盟范围内进行货物进出口的卖家。它是海关用来追踪和识别进出口货物卖家身份的号码。
自2021年起,英国和欧盟之间的货物运输卖家必须提供EORI号码。申请过程简便,每国所需时间不同,英国仅需5至10分钟。
亚马逊卖家可通过访问相应国家的海关网站申请EORI号码,或在谷歌搜索“申请EORI号码+国家”找到申请途径。申请时需准备相关资料,如在英国需提供增值税注册号码及有效日期、国家保险号码、UTR、业务开始日期和标准产业分类代码等。
申请提交后,通常48小时内可获得EORI号码,但若需补充信息,可能需等待一周。
卖家应在何处注册增值税?通常建议在卖家所在国家或英国注册。若卖家从欧洲境外销售产品到欧洲,选择英国注册,以当地语言为基础的增值税注册和退税是最佳选择。
英国增值税注册需提供国家保险号码或“税务标识符”——独特的纳税人参考UTR,公司注册资料,过去两年内所有相关业务的详情,企业银行账户明细,以及已转让业务的细节。卖家还需登录英国税务海关总署(HMRC)的在线服务进行注册。
各国对英国规则可能有所调整,更多细节可查询国家税务部门网站,或向专业会计咨询。
欧洲站,需要在欧洲5国都注册VAT吗
如果你的FBA专线经过欧洲5国,就需要在源欧洲5国都注册VAT。
卖家在以下这些情况需要进行VAT注册:
1、当销售的产品库存放在当地仓库,仓储行为,就必须注册该国的VAT税号,也就是货物存放在哪个国家,就必须注册那个国家的VAT税号。
2、只有英国VAT的,超过欧盟国家远程销售额度的销售额。
3、开通了泛欧计划,销售的产品通过非注册VAT的国家发货,或者退货的商品被退到非非注册VAT的欧洲国家都需要注册VAT。卖家们可以找我们代理注册申报,我们是万理晴跨境商务服务,欧洲税务VAT,我们是专业的税务顾问。
亚马逊欧洲站vat怎么注册
问:我想申请德国vat,需要提供什么资料?
答:所有与德国税务当局的沟通都是用德语进行的,并通过向专门特别税务机关办公室提交文件完成。你需要准备的文件是:
A:大陆公司:
1.营业执照扫描件,需翻译、公司法人护照/身份证扫描件,身份证需翻、VAT申请表。
2.期望的VAT生效日期
3.国际汇款银行账户信息(需和公司名对称)
4.公司股东控股报告(股东大于一人),需翻译
5.法人签名盖章的POA授权协议
6.若已经在德国进行销售,需提供亚马逊、eBay、或其他在线平台销售网站的销售记录和卖家ID
7.最新版的英国VAT证书
8.使用除亚马逊之外的第三方海外仓,需要提供海外仓服务合同











