超详细的vat英国自助零申报攻略来了!
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什么情况下可以申请西班牙VAT的零申报
西班牙VAT零申报跟正常申报的时间和周期是一样的。
1.没有销售额,但当期有进口清关并产生进口税金单,做非零申报,有退税。
2.没有销售额,当期无进口清关,做零申报;
3.有销售额,当期有进口清关并产生进口税金单,做非零申报,进口税金单可抵扣。进>销,有退税;进<销,需补缴抵扣多出的销售税。
4.有销售额,当期无进口清关,或有进口清关,但无进口税金单产生,需做零申报,并缴销售税
这里J&P提醒大家,VAT零申报是有一定的风险性的,很容易引起税局的关注,所以卖家一定要合规申报,要注意自己是否符合零申报的条件。
德国VAT怎么零申报与正常申报
情况1、没有任何销售,这个情况下季度账上缴税0,仍需要进行零申报。
情况2、有销售收入,按其销售收入进行核算,按时进行申报。
J&P提醒大家需要注意的是不管是零申报还是非零申报,对于申报过程中,要注意VAT申报要符合当地税法要求,并在德国税局规定的期限内完成申报并按时缴税,不然将产生滞纳金和罚金,同时也会引起税局的注意,增加查税风险。
亚马逊自发货VAT可以零申报吗
如果您通过自发货的方式,在亚马逊平台上销售商品给客户,而不通过FBA或者其他海外仓库直邮发货,那么您不需要缴纳销售VAT。然而,如果商品经过任何一个欧洲仓库后再销售给客户,无论销售量多少,都需要按照规定的时间进行申报,并缴纳相应的销售VAT。
在自发货的情况下,销售VAT的申报和缴纳是相对简单的。因为您不需要追踪每个包裹的运输过程,只需要关注销售情况和客户信息。而对于通过FBA或者其他海外仓库销售的情况,税务申报则更为复杂。您需要追踪货物的运输情况,以及销售数据,以便准确计算和缴纳VAT。
如果您在欧洲市场销售商品,了解并遵守当地的VAT法规至关重要。正确申报VAT不仅可以避免罚款,还可以确保您的业务合法运营。因此,建议您在销售商品前,详细了解并遵循相关法规,确保业务的顺利进行。
值得注意的是,虽然在自发货的情况下可能无需缴纳VAT,但这并不意味着您可以完全忽视税务问题。在销售过程中,您仍然需要提供准确的商品信息,以确保客户满意。同时,保持良好的客户关系也是确保业务成功的关键。
此外,随着跨境电商的发展,越来越多的企业开始关注VAT的申报和缴纳问题。这不仅有助于企业合法运营,还可以提高企业在全球市场的竞争力。因此,建议您密切关注VAT的相关政策和规定,以便更好地规划和管理您的业务。
最后,建议您咨询专业的税务顾问或会计师,以获得更详细的建议和指导。他们可以为您提供专业的建议,帮助您更好地理解和遵守当地的VAT法规。
亚马逊英国站VAT零申报需要提供什么截图
公司营业执照(或个体户营业执照)截图。
必须提供:公司营业执照(或个体户营业执照)
至少提供以下其中一项:身份证,护照
至少提供以下任意两项(最好三项):户口本(本人页),驾驶证,结婚证,未婚证,出生证明,医院病历,员工证,房产证,房屋租赁合同,信用卡账单,银行卡账单
VAT税如何申报?
按照英国税法规定,VAT税按季度申报,每个VAT税号每3个月需要向英国税务部门(HMRC)进行一次当季进口和销售情况的申报,结算该季度在该VAT税号下的所有进口税(ImportVAT)和销售税(SalesVAT)。季度申报VAT=销售税-进口税,销售税大于进口税则缴纳额外的销售税,反之则退返超出的进口税。
针对英国境外人士或公司身份申请英国税号,并不产生当地公司税,只需申报和缴纳增值税即可。如果VAT税务主体在英国当地产生费用,提供相关的单据,可作为进项抵扣材料。对于跨境电商卖家来说,退税主要是对冲当期的销项税。当然,退税的前提是VAT税号主体在清关时正确使用自己的VAT税号清关缴税。
申报方式
零申报:在一个申报期间内,商家在英国当地没有销售业务。选择零申报。
非零申报:在一个申报期间内,商家在英国当地发生了销售业务。选择非零申报。











