亚马逊英国站增值税如何计算
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如何缴纳英国VAT增值税
英国VAT简介:VAT即Value Added Tax,是欧盟国家普遍征收的售后增值税,相当于货物售价的利润税。不同种类的商品适用的VAT税率可能不同,但大多数商品的VAT税率为20%。英国的VAT申报遵循季度制度,每个VAT税号每三个月需向HMRC(英国税务海关总署)报告一次,涵盖该季度的进口和销售情况。
VAT税的计算方式为:季度申报VAT=销售税-进口税。如果销售税超过进口税,需缴纳超出部分的销售税;反之,若进口税超过销售税,则会退还超出部分的进口税。对于非英国本地注册的个人或企业,虽然无需缴纳当地公司税,但必须申报并缴纳增值税。
在英国运营的VAT税务主体可以凭借相关单据作为进项抵扣材料,尤其是跨境电商卖家,退税主要用于对冲当期销项税。然而,退税的前提是VAT税号主体需在清关时正确使用自己的VAT税号进行缴税。
如果符合条件,退税可以以支票形式支付,也可以退回到你的VAT账户中,作为余额用于下期需缴纳的销售税。
在英国税务部门的规定下,VAT税号主体可以通过两种途径申请退税(进口税)和缴税(销售税):一是使用HMRC的官方在线操作系统自行申报,二是委托正规会计师代为操作。
对于跨境电商卖家而言,如何申报和缴纳VAT税取决于账号的状态。如果是新账号,只需遵循上述申报要求,每季度按时申报和缴纳即可。但对于已运营的账号,根据英国税法,需补缴绑定VAT税号之前因未申报而欠下的税款。
部分卖家可能因成本考虑或专业税务代理误导而进行低申报或零申报。一旦被税务部门发现,不仅需补缴税款,还可能面临罚款。基于此,一些卖家开始清空库存,准备在税务部门追缴时放弃账号,使用新账号销售。
然而,这并不是最优解决方案。无论情况如何,VAT税的缴纳已成为必然。对于打算长期在亚马逊欧洲站(尤其是英国站)运营的卖家,未申请VAT税号的应尽快行动。已申请税号的卖家需密切关注系统提示,及时添加和申报,避免因系统误伤导致账号停用。
对于运营时间长、交易量大的卖家,需根据自身情况权衡利弊,选择最适合自己的方式。
亚马逊英国站如何绑定VAT税号,开通VCS自动计算增值税服务操作
英国站是亚马逊的重要站点之一,尽管2021年英国脱欧后增加了许多复杂流程,例如海关手续的增加,卖家需要更加关注这些变化。除此之外,亚马逊自2021年起开始要求卖家代扣代缴VAT增值税,并将在4月份启动发票缺陷率的考核。
因此,2021年对于英国站的卖家来说,注册VAT和开通VCS自动计算增值税服务是必不可少的工作。接下来,我们将详细介绍如何绑定VAT税号和开通VCS服务。
一、绑定VAT税号的操作
首先,登录亚马逊卖家后台,选择顶部的设置“setting”,点击“Account info”,进入账户信息页面。在账户信息页面中,找到下方的“VAT/GST Registration Number”选项,点击进入VAT税号绑定页面。
然后,填写国家、VAT税号、所在地址邮编、欧洲站公司的营业执照地址等信息,填写完成后,点击右下角的“Add VAT number”按钮,进行提交。提交后,页面会显示“验证中”,需要等待一个工作日的审核,卖家需要在第2天查看是否显示“已验证”。
二、开通VCS自动计算VAT增值税服务操作
亚马逊将从2021年4月开始进行发票缺陷率的考核,因此保证订单的发票及时上传是至关重要的。
亚马逊提供了三种上传发票的方式:手动生成并上传发票、亚马逊VCS自动计算增值税服务、第三方计算增值税工具。虽然手动上传发票费时费力且容易忘记,而第三方工具相比VCS服务稍显复杂,因此VCS服务更加方便。
VCS服务的主要功能包括自动开具发票,免去卖家忘记上传发票的困扰,从而提高发票缺陷率。此外,开通VCS服务后,卖家可以展示不含增值税的产品价格,吸引更多买家,提高产品的转化率。
开通VCS服务后,卖家还可以获得“可下载的增值税发票”徽章,提高产品的流量和转化率。同时,VCS服务能自动生成增值税交易报告,提供多种凭证依据,方便卖家进行报税和其他申请。
开通VCS服务的操作步骤包括:登录亚马逊后台,进入VCS服务页面,选择“激活日期”,点击“同意并激活”按钮,进入下一页面。选择不含增值税的默认国家或地区,选择“始终以标准税率征税-A GEN STANDARD”,设置税务生效日期。
亚马逊英国站VAT如何计算费用
很多卖家的观点一直认为,亚马逊英国VAT的税收筹划都要离不开该税种的应纳税额的计算方法,特别是计算最简单但是税负确实最重的增值税来说!下面就关于亚马逊英国VAT费用如何计算进行分析。
不久前颁布的《2018年英国财政法案》里面有规定,如果英国税务及海关总署(HMRC)发现在英国储存商品的非英国企业违反英国增值税VAT注册要求,电商平台须根据相应要求停止该企业在其平台销售商品。
英国VAT税号无需年审,但每个季度需要向英国税务海关总署(HMRC)进行一次当季度VAT申报,结算退税(进口VAT)和缴税(销售税VAT),核算出实际要缴纳的英国VAT费用(增值税),即便没销售额的卖家,也需要每季度定期做税务申报,【鼎卖可以代理VAT申报】下面给大家介绍一下亚马逊英国VAT费用计算,以英国FBA发货为例。
英国VAT费用计算公式:
进口税= IMPORT VAT(进口增值税)+ IMPORT DUTY(关税)
进口增值税=(申报货值+头程运费+关税)X 20%
关税=申报货值 X产品税率
进口增值税是为海关进口货物卖家必须缴纳的费用,但卖家可以在季度申报时抵扣销售增值税。
应缴纳的税费=销售增值税–进口增值税
销售增值税=市场销售价格/ 6(上缴的VAT,实为市场售价的1/6)
如果应缴纳的税费为正,则卖家必须支付税金给HRMC,如果税费为负,HRMC可以退税给卖家,如果卖家没有UK Bank Account是没办法退税的,一般留在下季度抵扣。
对于长期在英国站销售产品的卖家来说,VAT是无法规避的,最好尽早进行注册亚马逊英国vat登记,以免后期对账号造成更大的损失。
以上就是关于亚马逊英国VAT费用如何计算问题的全部内容,温馨提示:按照法定不允许抵扣的进项税额都需要转出,这个没什么好商量的,但是免税项目用进项税额转出,企业需要分清楚可以直接划分清楚和不可以直接划分清楚用于免税项目的进项税额,才能合理合法的降低税负
亚马逊英国站vat如何计算费用
亚马逊英国站VAT费用计算方式
在亚马逊英国站销售商品,需要缴纳增值税,其费用计算涉及多个因素。具体计算方式如下:
一、VAT税率的确定
亚马逊英国站的VAT税率通常为标准税率,通常为20%。但某些商品可能享有零税率或降低的税率,这取决于商品类型和英国政府的政策。
二、销售额的计算
计算VAT费用时,需要基于卖家在特定时间内的总销售额。这包括商品售价、配送费用等所有收入。销售额越高,相应的VAT费用也会增加。
三、使用税务代理或软件计算
为了准确计算VAT费用,卖家可以选择使用税务代理或专门的税务软件。这些工具可以根据卖家的销售数据、商品类型和其他相关信息,自动计算出应缴纳的VAT金额。
四、具体计算步骤
1.确定销售额:统计在特定时间段内在亚马逊英国站的总销售额。
2.确定税率:根据销售商品的类型,确定适用的VAT税率。
3.计算税额:将销售额乘以相应的税率得出税额。
4.提交申报并支付:通过税务平台或银行转账等方式,提交申报并支付相应的VAT费用。
在亚马逊英国站销售商品时,了解并正确计算VAT费用是非常重要的。这不仅有助于卖家遵守当地的税务法规,还能确保业务的合规运营。为了避免不必要的税务纠纷和罚款,卖家应定期检查和更新自己的税务计算方法,确保准确无误。











