你了解VAT注册吗(vat可以自己注册吗)
本文目录
德国VAT有必要注册吗
德国公司有必要注册
1、进口退税
如果没有运营公司当地国家的VAT税号,就无法享受进口VAT退税。
2、合规清关
没有当地国家的VAT税号,就没有当地国家的进口资格,如果被查出借用他人VAT或VAT税号无效的情况,货物可能被扣无法清关,影响公司正常运营。
3、VAT发票
如果没有当地国家的VAT税号,就没有资格给客户开具VAT增值税发票。如果你不能提供有效的VAT发票给你的海外客户,客户有可能会取消交易甚至给差评。
而拥有有效VAT,合法经营就可受其产品销售国法律保护,有利于建立客户信任、保障正常交易,同时将大大增加成交率及好评率。
4、电商平台
没有当地国家的VAT税号,跨境电商平台可能限制销售权限。拥有有效VAT号,更容易通过电商平台的相关审核,防止电商平台账号被封,让投资者在电商平台正常开展业务。
VAT是什么你想了解的VAT基本知识都在这
VAT是什么意思?VAT是增值税(Value Added Tax)的简称,它是欧盟国家常用的售后增值税,即货物销售价格的利润税。当货物进入英国时(根据欧盟法例),应缴纳进口税;当货物销售后,商家可退回进口增值税(IMPORT VAT),再按销售额交相应的销售税(SALES VAT)。
哪些卖家需要注册VAT?如果你将商品储存在任何其他欧洲国家/地区,或你在欧洲国家/地区的销售超过了当地远程销售阈值,你可能将需要在这一国家/地区注册增值税。
进口税是什么呢?作为任何个人或公司,进口货物抵达英国后,海关将对其货物征收进口税,进口税包括关税(IMPORT DUTY)和进口增值税(IMPORT VAT)。它们的计算方法为:IMPORT DUTY=申报货值 X产品税率(这里的税率是指关税税率) IMPORT VAT=(申报货值+头程运费+DUTY)X 20%(商家可以在季度申报时作为抵扣)
什么是销售VAT?当货物进入英国时(根据欧盟法例),将要缴纳进口税;货物销售后,商家可以退回进口增值税,然后再根据销售金额缴纳相应的销售税。不同类别的产品收取的VAT税率也不同,绝大多数产品按照20%的标准VAT税率计算。销售税 VAT=市场销售价格/ 6(上缴的 VAT,实为市场售价的 1/6);市场销售价格(含税)=定价(税前价格) X 1.2;定价=货物到岸价(原产地购买价格+头程运费+关税 IMPORT DUTY)+清关杂费+销售费用+利润;季度申报时需要缴纳的税款为:销售 VAT-进口 VAT-在英国当地产生的其他费用(需提供有效发票)
VAT的增值税率是多少?VAT增值税有三种税率:20%的标准税率(适用于大多数商品和服务);5%的低税率(例如家用电或天然气等);0%的税率(适用于极少数情况)
我应该缴纳英国VAT增值税吗?如果您有使用英国仓储就应该缴纳英国vat。因为您的产品都是从英国境内发货并完成交易的。即使您使用的海外仓储服务是由第三方物流公司提供的,您也从未在英国开设过办事处或雇用过当地员工。因此,严格意义来说,没有VAT在英国做海外电商是不合法的!
什么是EORI号?什么是EORI?EORI是英文 Economic Operator Registration and Identification的缩写。该号码是欧盟国家从事经济活动,特别是进出口业务的个人/企业必要的登记号。无论是否有VAT税号,如果卖家要以进口的名义将货物运到英国,并在之后退回进口税(仅适用于有VAT号的商家),就必须要向海关提交该EORI号码。EORI号码的通常格式为:GB+增值税编号+000
什么时候开始缴纳VAT?我是否应该补缴在VAT注册前应当缴纳的VAT增值税?在2012年12月1日之后,货物在英国的海外商家,无论销售金额多少,都必须立即注册VAT,并缴纳售后税。
我是否可以使用另一家公司的VAT税号?每个VAT税号都是唯一的,您应该有自己的真实有效的VAT号码。不能滥用其他公司的VAT号码作为自己的VAT税号。
如果我在多个eBay或Amazon账号上使用同一个VAT税号,会不会引起账户关联?会,如果您在多个eBay或Amazon账户上使用同一VAT税号,平台会认为这些账号属于同一家公司。
除了英国以外,我还在德国、法国或其他欧洲站点销售产品,但是都从英国仓储发货,那么我可以使用我的英国VAT税号在其他国家站点吗?可以。根据欧洲的远程销售法,从英国FBA发货,只要不超过远程销售限额,都可以用英国vat申报。但是德国累积12个月销售额超过 10万欧元;法国和西班牙,意大利超过3.5万欧元,就要在相应国家注册相应国家的vat号和申报了。
这些VAT常见问题中,有没有找到你要的答案?如果你还有任何关于欧洲VAT税号的问题,欢迎给我们留言!
为什么要注册VAT号
VAT No.--增值税税号即 VAT No. VAT即Value Added Tax,附加税,欧盟的一种税制,自动附加在商务活动产生的费用当中。EORI No.--(Economic Operators’ Registration and Identification)号码是由欧盟成员国的海关颁发给企业或个人与海关交流的唯一必备数字标识,一国注册全欧盟通用。
在欧洲国家销售东西是必须要申请注册VAT税的。大部分做欧洲市场的亚马逊卖家vat都是选择在英国注册?为什么?目前英国vat申报是一年4次,
德国是一年13次,法国是一年12次,意大利是一年12次,西班牙是一年5次,这就涉及到一个税务代理的财务成本,英国vat申报费用是最低的。
其次,根据欧盟的远程销售法规定,在一定年销售限额下是可以不用注册当地国VAT纳税的,比如,法国、德国10万欧,西班牙,意大利3万五千欧,
所以对于大部分卖家来说,只需注册一国VAT即可。
注册英国VAT的流程是怎样的
1、非英国注册公司或个人以及英国当地的个人或者公司都可以办理,一般中国卖家主要是以非英国注册公司或个人名义办理,如果是英国当地个人/公司需要提供个人信息以及NI号码
2、申请注册英国VAT最快时间是申请第二天就可以申请成功,一般情况在3到10个工作日就可以查询结果,具体情况得看HMRC(英国税务局)的工作进度以及你资料提交的完整度。
VAT账号是什么意思为什么要注册VAT账号
VAT(Value Added Tax),即增值税,是欧盟国家普遍使用的一种售后增值税,也称为货物的利润税。当货物进入英国时,需要缴纳进口税;而当货物销售后,商家可以退还进口增值税,再按销售额缴纳相应的销售税。
首先,了解进口增值税退税的重要性。如果在货物出口时没有使用自己的VAT号,将无法享受进口增值税退税的优惠。
其次,海关清关过程中,若被查出借用他人VAT或VAT号无效的情况,可能导致货物被扣留,无法顺利清关。
此外,开具VAT发票也是注册VAT账号的重要原因。只有注册了VAT账号,商家才能合法地开具VAT发票,确保交易透明合规。
总之,注册VAT账号对于确保货物顺利清关、享受进口增值税退税以及合法开具VAT发票等方面都具有重要意义。
英国的VAT税号如何注册申报
中国大陆(或香港)公司申请英国VAT税号需要提供以下资料:
A证明文件
必须提供:公司营业执照(或个体户营业执照)
至少提供以下其中一项:身份证,护照
至少提供以下任意两项(最好三项):户口本(本人页),驾驶证,结婚证,未婚证
,出生证明,医院病历,员工证,房产证,房屋租赁合同,信用卡账单,银行卡账单
B基本商业信息
我们将在销售产品。(中英文皆可)
英国VAT税如何申报?
按照英国税法规定,VAT税按季度申报,每个VAT税号每3个月需要向英国税务部门(HMRC)进行一次当季进口和销售情况的申报,结算该季度在该VAT税号下的所有进口税(Import VAT)和销售税(Sales VAT)。季度申报VAT=销售税-进口税,销售税大于进口税则缴纳额外的销售税,反之则退返超出的进口税。
针对英国境外人士或公司身份申请英国税号,并不产生当地公司税,只需申报和缴纳增值税即可。如果VAT税务主体在英国当地产生费用,提供相关的单据,可作为进项抵扣材料。对于跨境电商卖家来说,退税主要是对冲当期的销项税。当然,退税的前提是VAT税号主体在清关时正确使用自己的VAT税号清关缴税。











