ebay英国vat税率多少
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免征政策取消eBay英国站、欧盟站VAT增值税最新变化
eBay英国站与欧盟站的VAT增值税政策将正式变更,影响到eBay英国站和欧盟站点的卖家。具体变化将于2021年1月1日和7月1日在不同站点实施。
2021年1月1日,eBay英国站将取消进口到英国且价值不超过15英镑的小批货物的VAT增值税免征政策。同时,进口到英国并售给消费者、价值不超过135英镑的货物,eBay将负责收集并汇寄其增值税。如果卖家的企业是非英国企业,但商品已经在英国,eBay也会负责收集并汇寄部分产品的增值税。
对于eBay卖家将产品售给已注册英国增值税的企业,且提供了有效的英国增值税注册号码,增值税缴纳责任将转移到该企业账号。所有eBay英国站卖家还需在其产品listing上展示毛价和单独的增值税税率,以便准确收取VAT增值税。
2021年7月1日,eBay欧盟站将实施新的VAT增值税政策。进口到欧盟、价值不超过22欧元的小批货物,不再免征增值税。对于进口至欧盟并销售给消费者、价值不超过150英镑的货物,eBay将负责收集并汇寄其增值税。如果卖家是非欧盟企业但商品已在欧盟境内,eBay也会负责收集并汇寄部分产品的增值税。
欧盟内部跨境贸易的远距离销售门槛将被废除,年销售额超过1万欧元的卖家需负责欧盟发货国的增值税。所有eBay欧盟站卖家需在其产品listing上展示毛价和单独的增值税税率,以确保向消费者收取正确的VAT增值税。
ebay英国本土账号要vat吗如何申请英国
就国内电商来说,现在几乎所有的电商都要交税了,这是作为一个公民应尽的义务。而对于跨境电商来说,很多商家还有许多不明白的,那么对于ebay英国本土账号是否需要vat呢?
英国支付增值税(VAT)在英国通过网络向英国消费者出售商品的非英国卖家需要在英国进行增值税登记,所有的销售额需要支付20%的税金。
如果做eBay英国站的卖家,不管是英国境内的货物销售给英国消费者,还是英国境外的货物销售给英国消费者,当销售额超过70000英镑的时候,就必须注册有效的VAT税号,在eBay上上传lisitng时也要填写VAT税号,并向HMRC申报VAT增值税。假如卖家本人不在英国,但是货物存储于英国也是需要立即注册VAT税号的,另外,卖家把库存运往其他地区的时候,可能也会需要在这些国家注册并缴纳增值税。
eBay卖家申请英国VAT方式有两种:
第一种:由个人或者企业自己申请。
卖家可以自己在英国税务局官网申请VAT税号,不过申请时,卖家需要具备的要求有:在英国境内有一个固定的地址。
如果卖家没有固定地址的话,只能使用邮寄的方式申请VAT税号。
第二种:由第三方代理机构申请。
卖家可以选择一些英国VAT税号办理代理机构,这样只要支付一些服务和手续费,将代理机构要求的材料准备好,由代理机构完成申请操作,卖家只需要等待获取VAT税号就行。
根据现在的法律,eBay英国站的商家都是要交VAT的,大家想要把店铺长久发展下去,就不要只顾眼前的利益。再者就是在申报VAT的时候,要注意提前准备好资料。
欧洲VAT的税率是多少
1、VAT:单词缩写,Value-added Tax,最早起源于法国,是在欧盟应用的一种税制。等同于中国地区的增值税。而在部分地区如澳大利亚地区又称为GST(Goods and Services Tax)。vat在国际贸易中一般是指增值税的意思,根据各个国家的税率不同,外贸人员交的增值税也所有不同。只是对于在eBay这样的主流在线外贸业务,eBay卖家不需要缴纳vat增值税,因eBay都是以邮件小包形式发送物品,因此省略了vat这样繁杂的流程。尽管如此,对于一般外贸企业而言,增值税作为过关时的重要环节,需要外贸企业掌握vat的算法,以及遵循一定的缴纳vat方式,做到合理的熟悉外贸流程。
2、欧盟大部分国家主要税率有:标准税率、减免税率、零税率三种。以下为欧盟部分国家常见VAT税率分类:
英国:20%,5%、0%;
德国:19%、7%、0%;
法国:20%、 5.5%、10%、0%;
意大利:22%、5%、10%、0%;
西班牙:21%、 10%、4%。
温馨提示:以上内容仅供参考。
应答时间:2021-02-22,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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英国VAT增值税怎么做申报
英国VAT是增值税(Value Added Tax)的简称,指在英国销售货物或者提供服务,或将货物从境外进口到英国境内,商家代税局(HMRC)向消费者收取的税金。VAT增值适用于各平台(eBay、Amazon等)所有使用海外仓储和FBA的商家们,即便您使用的海外仓储服务是由第三方物流公司,也从未在英国当地开设公室或者聘用当地员工,但您的产品是从英国境内发货并完成交易的。目前使用直发物流服务的商家不受影响。商家需要在申报期间满后一个月内,完成申报以及缴纳税款工作。
Step1:商家填写申报表格(包含)
1)申报期间该VAT号所销售的物品货物金额
2)销售物品的VAT金额
3)当期采购进口金额
4)当期采购进口包含的VAT金额
Step2:提供证明文件
1)销售金额的证明文件
对于当期销售额,商家需提供所有的销售发票,或者电商平台下载的当期所有销售数据。
2)采购金额包含VAT的证明文件
此类证明文件主要为发票以及进口报关税金单据。该发票必须有商家的VAT号码信息。
Step3:申报资料提交时限
为了及时申报以及缴纳税款,商家需要在每个申报期满后,8天以内提交申报表格以及证明文件。
Step4:缴纳税款
申报完成之后,商家需要向HMRC支付本期应缴纳税款。支付方式可以从非英国的银行通过网银支付到HMRC的收款账号。亦可以将其在英国开通的银行账户,绑定付款服务,HMRC定期从其银行账户扣款,需签订协议。为了及时付款,建议在申报缴纳期限届满前一周支付。











