如何获取英国增值税(VAT)税号
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英国VAT税号地址怎么查
J&P的官网可以查询英国VAT的地址,选择国家,输入税号,即可查询VAT的相关信息,包括激活状态,VAT在英地址,和公司服务范围等。
VAT全称是Value Added Tax,是欧盟国家普遍使用的售后增值税,指货物售价的利润税,是欧盟的一种税制,自动附加在商务活动产生的费用当中。当货物进入英国(按欧盟法例),货物缴纳进口税;当货物销售后,商家可以退回进口增值税(Import VAT),再按销售额交相应的销售税。跟国内增值税中,销项税可以用进项税抵扣是一个道理。
VAT增值税有三种税率:20%的标准税率(适用于绝大多数商品和服务);5%的低税率(比如家庭用电或者天然气等);0%的税率(适用于极个别情况)
目前亚马逊在欧洲共有5个国家站点,包括英国、德国、西班牙、法国和意大利,各个站点的VAT税点分别是20%、19%、21%、20%和22%。
VAT销售增值税和进口税是两个独立缴纳的税项,在商品进口到英国海外仓时您缴纳过商品的进口税,但在商品销售时产生的销售增值税VAT您也需要缴纳(但货物销售后也可以退回进口税)。
英国政府从2012年12月起要求所有跨境电商,无论销售金额多少,销售时货物所在地在英国的海外商家必须注册VAT,并上缴税后税,货物若是从英国发出,也都必须申请VAT号码。
如果您的产品使用英国本地仓储进行发货或FBA海外仓发货,就属于英国的VAT增值税应缴范畴,百利来建议您尽早注册VAT号码并申报和缴纳税款,让您可以合法地使用英国本地仓储发货和销售。
VAT增值税(Value Added Tax)适用于使用海外仓储的卖家,因为其产品是从英国境内发货并完成交易的,即便您使用的海外仓储服务是由第三方物流公司提供,也从未在英国当地开设办公室或者聘用当地员工。
如何根据公司名查询英国公司的VAT税号
VAT全称是VALUE ADDED TAX,这是欧盟国家普遍使用的售后增值税,也即是指货物售价的利润税。当货物进入英国,货物缴纳进口税;当货物销售后,商家可以退回进口增值税,再按销售额交相应的销售税。
温馨提示:以上信息仅供参考。
英国VAT税号是几位数的英国VAT税号怎么申请
英国公司的VAT税号通常由2位国际码GB和9-12位数字组成。其中,一般公司的税号由9位数字构成,格式为3,4,2。如GB999 9999 73。大型机构的分公司则会额外拥有3位数字,共计12位。
注册英国VAT税号一般以个人或公司名义进行,整个流程大约耗时4-6周。注册后,公司需要遵循季度性申报增值税的规则,每年需完成四次申报。
对于在英国境内销售商品的情况,无论是通过FBA、海外仓还是直接发货到买家,都需要注册VAT税号。而若直接通过邮政、专线、快递方式发货给买家,无需注册VAT税号。
需注意,不同国家的VAT税号各自独立,仅能用于缴纳该国的增值税。英国的VAT税号仅适用于英国境内。德国VAT税号则需额外申请,并且注册及审核过程相对更为复杂,要求每月进行申报。
关于是否还需注册德国VAT税号,主要取决于以下因素:
1.若商品在德国境内存储并销售给德国买家,必须注册德国增值税(VAT)。
2.根据欧盟远程销售法规,若在欧盟除德国以外的其他国家或地区销售商品,且对德国消费者年销售额超过100,000欧元,则也需要在德国注册VAT税号,并按时申报缴纳德国增值税。
英国VAT税号如何申请
申请vat号的基本要求
1、有英国银行账户
2、有申请人(如公司董事)在英国或其居住国的个人纳税号。(没有税号,就要手工申报,时间长一点)
3、有固定的英国贸易场所(不可以是申请人会计师/律师的办公地址)
4、其他基本生意信息,如业务电话,营业额预计和业务范畴等等。
要去以下网站申请:
如果是个人申请申请需要提供:
1)VAT申请表; 2)申请人护照或身份证正反两面扫描件;
以下证明文件任选两种: 3)近期银行卡账单; 4)近期信用卡账单;
5)购房贷款明细; 6)租房合同 7)出生证明
英国公司、中国公司或者香港公司都可以申请英国税号需要提供:
1)VAT申请表; 2)公司法人护照身份证正反两面扫描件;
3)英国公司注册证书或国内营业执照扫描件或香港公司注册证书和商业登记证的扫描件; 4)地址证明
地址证明可以是以下文件任选两种: 1)近期银行卡账单; 2)近期信用卡账单;
3)购房贷款明细; 4)租房合同 5)出生证明











