什么是VAT?跨境电商卖家为什么要申请英国VAT
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什么是VAT跨境电商为什么要缴纳VAT呢
VAT,全称是VALUE ADDED TAX,是欧盟国家普遍使用的售后增值税。它不仅仅是指货物售价的利润税,更是在欧盟销售货物或者提供服务时,商家代税局向消费者收取的税金。
以英国为例,当货物进入英国时,会缴纳进口税,主要为进口增值税。销售后,商家可以将进口海关增值税作为进项税申请退回,再按销售额交相应的销售税。无论是否使用海外仓储,只要产品从英国境内发货并完成交易,都需要进行VAT税务申报。
没有VAT税号,将无法享受进口增值税退税。没有VAT税号的货物将无法清关,使用他人VAT税号的货物可能被查扣。没有VAT发票提供给海外客户,可能会随时被取消交易甚至给差评。Amazon、eBay等跨境电商平台被欧洲税务局要求提供VAT号,如果没有VAT号,将面临封店的风险,影响业务开展。
申请VAT税号的流程较为复杂,对大部分跨境电商卖家来说,本地税务注册申请并非易事。因此,大多数卖家选择VAT代理公司进行申报。然而,传统代理公司往往需要支付一定的人力、物力成本和人工计算税金,这些费用最终都算在卖家身上,导致服务价格高昂。
除了选择VAT代理公司,还有其他VAT申报方式吗?
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通过欧税通平台进行自主申报,卖家不仅消除了中间环节,节省了人力成本,还获得了更优质的服务与价格。
为什么需要申请英国VAT
当商品使用英国本地仓储进行发货时,卖家需要依法缴纳VAT增值税。这是因为,当货物在销售时位于英国境内,且货物并非由英国买家个人从国外进口时,卖家有义务向英国税务及海关总署缴纳相应税费。这一规定适用于使用英国仓储服务的商家。
然而,对于那些货物所在地在中国(或欧盟之外)的海外商家来说,情况有所不同。如果货物只是通过邮政小包或专线等途径进入英国,且商品并非在英国境内销售,那么这些销售活动则不需要缴纳VAT。换句话说,此类销售活动在英国境外进行,因此无需承担英国VAT税项。
准确填写商品所在地是卖家必须遵守的基本要求之一。这不仅有助于减少买家投诉,还能帮助卖家避免因错误填写所在地而承担不必要的税务责任。
英国税务及海关总署目前常用的一种确认货物所在地是否在英国的方法是直接购买商品,通过包裹上的邮戳或相关配送证明来辨别发货地址。这种做法确保了卖家能够准确地了解商品的来源地,从而更好地履行其税务义务。
虽然将物品所在地设为英国可能带来一些好处,比如提高产品曝光度、增加销量并合理提高价格,但这也意味着卖家需要承担VAT税项。因此,卖家在选择是否将商品所在地设为英国时需要综合考虑各种因素。
值得注意的是,如果卖家未能正确申报VAT,可能会面临罚款和其他法律后果。因此,建议卖家在进行跨境销售时,仔细研究相关法规,确保遵守所有税务要求。
速卖通vat是什么意思为什么要注册vat
速卖通是一个跨境电商平台,主要服务国外客户,既然是跨境电商就不得不提到vat了,很多速卖通新手不清楚速卖通vat的含义,更加不清楚注册vat的方法,那下面我们就给大家讲解一下速卖通vat是什么意思?
一、速卖通vat是什么意思?
它是在欧盟境内针对商品或服务在流通环节增收的一种消费税。
在欧盟,如果商家向欧盟欧洲销售货物或者提供服务,或将货物从境外进口到欧洲境内,就需要考虑增值税(VAT)。
二、为什么要注册vat?
英国/欧盟法规要求,卖家必需提供入驻速卖通的公司主体的VAT税号或文件以供验证,不能使用第三方或所谓关联方的信息。若无法提供将关闭海外仓发货权限或无法开通对应国家海外仓开通。
所以,如果是使用海外仓发货的卖家,必须要先办理VAT。这里延伸了另外一个问题,开通海外仓指的是什么,简单来说:就是你囤货在欧洲海外仓了(也有卖家用的是虚拟海外仓,这个就不多说了),那么就可以申请开通海外仓,相当于你就有了海外仓所在地的发货权限,平台可以给你更多流量,支付转化率也更高。说白了就是买家如果是法国的,肯定愿意选择法国发货的产品,而不是中国发货的产品。
关于注册申报VAT增值税我们有2种方式,一种是使用英国税务部门的官方在线操作系统进行自我申报,另一种是寻找卖家成长税务系统进行操作。根据税务规定,每个店铺运营账号都必须加上税号。每个税号都是唯一的。
货物存放的地方,应当登记当地的税号。如果卖家没有税号,又不及时申报纳税,就可能面临货物扣押、罚款,甚至导致店铺关门。所以,如果电商卖家做欧洲市场,需要注册当地税号。申请税号后,需要按照实际销售额在规定的时间内进行纳税申报。
现在大家应该知道注册vat的重要性了吧,如果商家不弄好vat的话,就会导致无法发货,影响到店铺,所以我们在速卖通开店,一定要注册好vat哦!
离岸VAT和本土VAT是什么意思
离岸VAT:不是本国的售后增值税。
本土VAT:属于本国人或企业所拥有的售后增值税。
vat在国际贸易中一般是指增值税的意思,根据各个国家的税率不同,外贸人员交的增值税也所有不同。只是对于在eBay这样的主流在线外贸业务,eBay卖家不需要缴纳vat增值税,因eBay都是以邮件小包形式发送物品,因此省略了vat这样繁杂的流程。尽管如此,对于一般外贸企业而言,增值税作为过关时的重要环节,需要外贸企业掌握vat的算法,以及遵循一定的缴纳vat方式,做到合理的熟悉外贸流程。
跨境电商为什么要VAT?
如果用到了欧洲当地国的仓库,并且销售出去,那么这笔订单就需要缴纳VAT税。而缴纳VAT税就需要一个属于自己纳税主体的纳税编码。VAT号就是这个编码。(比喻:没有VAT的卖家就相当于天桥摆地摊的,需要关注城管的小车和混混的保护费,而有了VAT就相当于有了营业执照,可以找个店铺正规营业了)。如果故意延误,错误或虚假申报,都可能受英国税务局HMRC包括货物查封,向ebay或Amazon举报导致账号冻结,罚款在内等不同程度的处罚。所以对做欧洲站的卖家企业是非常不理性的决定。
扩展资料:缴纳VAT的必要性
1.进口退税:没有当地国家的VAT税号,就无法享受进口VAT退税;
2.合规清关:没有当地国家的VAT税号,就没有当地国家的进口资格。若被查出借用他人VAT或VAT税号无效的情况,货物可能被扣无法清关;
3.VAT发票:没有当地国家的VAT税号,就没有资格给客户开具VAT增值税发票。如果你不能提供有效的VAT发票给你的海外客户,客户有可能会取消交易甚至给差评。而拥有有效VAT,合法经营,就可受其产品销售国法律保护,有利于建立客户信任、保障正常交易,同时将大大增加成交率及好评率;
4.电商平台:没有当地国家的VAT税号,跨境电商平台可能限制销售权限。拥有有效VAT号,更易通过电商平台的审核,防止账号被封,帮助在其平台发展业务。
申请英国VAT需要哪些资料
必须提供:公司营业执照(或个体户营业执照)
至少提供以下其中一项:身份证,护照
至少提供以下任意两项(最好三项):户口本(本人页),驾驶证,结婚证,未婚证
,出生证明,医院病历,员工证,房产证,房屋租赁合同,信用卡账单,银行卡账单
什么是英国VAT增值税?
VAT增值税(Value Added
Tax)适用于使用海外仓储的卖家,因为其产品是从英国境内发货并完成交易的。即便您使用的海外仓储服务是由第三方物流公司提供,也从未在英国当地开设办公室或者聘用当地员工。进驻亚马逊欧洲站点市场,需要开通VAT税号。
VAT税如何申报?
按照英国税法规定,VAT税按季度申报,每个VAT税号每3个月需要向英国税务部门(HMRC)进行一次当季进口和销售情况的申报,结算该季度在该VAT税号下的所有进口税(Import
VAT)和销售税(Sales VAT)。季度申报VAT=销售税-进口税,销售税大于进口税则缴纳额外的销售税,反之则退返超出的进口税。
针对英国境外人士或公司身份申请英国税号,并不产生当地公司税,只需申报和缴纳增值税即可。如果VAT税务主体在英国当地产生费用,提供相关的单据,可作为进项抵扣材料。对于跨境电商卖家来说,退税主要是对冲当期的销项税。当然,退税的前提是VAT税号主体在清关时正确使用自己的VAT税号清关缴税。











