平台代扣英国VAT卖家还需申报税务吗
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亚马逊卖家要怎么做英国VAT申报
根据英国税法规定,VAT按照季度申报,每个VAT税号每3个月要向英国税务局(HMRC)进行一次当季进口和销售情况的申报,结算该季度该VAT税号下的所有进口税(Import VAT)和销售税(Sales VAT)。季度申报VAT=销售税-进口税,如果销售税大于进口税,将缴纳额外的销售税,反之将退返超出的进口税。
根据英国税务部门的规定,VAT税号主体可以通过三种方式申请退税(进口税)和纳税(销售税):
1、登录税局官网自行申报;
2、委托正规的税务代理进行申报;
3、使用VAT自主申报平台进行申报。
2021年英国税务新政策,亚马逊直接从每笔订单扣除VAT税费!
英国自2021年1月1日起,更新了VAT税务政策,亚马逊也开始按照20%的标准VAT税率征收代缴。
许多英国站卖家发现,亚马逊现在直接在每笔订单中扣除VAT税费,导致利润减少约10%。
在订单详情中,可以看到亚马逊代缴VAT的预扣税项目,但只有在支付汇总页面才能详细查看。
过去,许多英国站卖家能通过优惠税率进行低申报,但现在亚马逊采取单次扣除税费的方式,卖家们几乎无法维持利润,只能选择涨价。
计算显示,亚马逊实际扣缴的VAT税率为16.7%,而不是20%。不含税价的售价公式为:含税价售价/(1+20%)。
例如,如果商品售价为10英镑,不含税价应为8.33英镑,VAT税费为1.67英镑。
卖家被扣税的情况包括:从中国配送到英国的自发货订单,只要售价超过135英镑;使用FBA配送的英国境内订单。
目前,大部分英国站卖家的商品都需要缴纳VAT税费,这意味着卖家需要重新评估利润空间,以适应新的税务政策。
这一政策促使英国站点卖家进行合规化运营,提高商品价格以保证利润。
英国vat申报流程是怎样的
英国VAT税务申报:拿到VAT号码后,每三个月需要向HMRC(英国税务局)做一次税务申报。
注:第一次申报是税务局什么时候发邮件什么时候申报,一般2-3月内,之后是每三个月申报一次。
2)按规定都应该做正规申报:英国仓或者FBA发货的销售金额无论多少,都要申报并缴税给税务局。
1.做零报税,客户在英国当地没有销售业务,做零报税不需要提供任何资料,
2.做正常申报提交资料(非零报):
1)提供电商平台下载的当期所有销售数据
2)用该税号发货到英国的海关进口单据,如税金单(详情请见准备资料清单)
上述资料填写申报表格,客户确认表格无误,签名并扫描,提供扫描件,我司办理税务申报。我司税号申报分为分为季度申报和年度申报,申报看鼎卖
英国VAT申请后申报的税是怎么缴纳的
根据英国税务部门的规定,VAT税号主体可以通过两种途径申请退税(进口税)和缴税(销售税):一、使用英国税务部门的官方在线操作系统自行申报;二、指定vat服务商万理晴代为操作。对于当前跨境电商卖家的情况,该如何申报和缴纳VAT税呢?如果是新的卖家账号,刚开始销售也没有污点记录,那么只需要按照上述申报要求中的方式每季度按时申报和缴纳即可,但对于运营中的老账号,按照英国税法的规定,是需要补交绑定VAT税号之前的因为没有申报而欠下的税额的。在实际运营中,有部分卖家早在之前已经申请并绑定了VAT税号,但处于成本方面的考虑或者受不专业的税务代理机构的误导而进行了低申报或者零申报,对于这种情况,一旦被税务部门审核到,既需要补缴税款,还会根据所差税额多少被追缴罚款。正是基于这种情况,部分销售金额大但一直没有缴税的卖家已经开始着手对库存进行清货,准备在被税务部门追缴时放弃账号,同时拿新账号对老账号的产品进行跟卖。当然,这只是部分卖家的一种思路,但肯定不算是最佳方案。但不管怎么说,VAT税的缴纳已是在所难免,对于打算长期坚守亚马逊欧洲站(尤其是英国站)的卖家来说,尚未申请VAT税号的,需要尽快行动,毕竟申请税号也是需要2-4周左右的时间,而已经申请了税号的卖家,要随时关注系统提示,及时作出添加和申报,避免被系统误伤,导致账号挂掉。当然,卖家们可以委托我们代理申报,我们是万理晴跨境商务服务,欧洲税务VAT,我们是专业的税务顾问。











