欧洲VAT税费交多少(欧洲vat税改)
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VAT 是什么意思
VAT全称是 Value Added Tax,是欧盟国家普遍使用的售后增值税。当货物进入英国(按欧盟法例),货物缴纳进口税;当货物销售后,商家可以退回进口增值税(Import VAT),再按销售额交给相应的销售税(Sales VAT)。跟国内增值税中,销项税可以用进项税抵制是一个道理。
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vat欧洲也要交吗
亚马逊平台是跨境电商平台,需要交税。目前亚马逊在欧洲共有5个国家站点,包括英国、德国、西班牙、法国和意大利,各个站点的VAT税点分别是20%、19%、21%、20%和22%。本文来看看亚马逊欧洲站vat每个季度如何来交税的?
一、亚马逊欧洲站vat是什么?
欧盟对整个欧盟所有的商品和服务会做VAT增值税征收。也就是所谓的交易税,每次有价值产生时都要缴纳。包括了材料供应制造商、批发商以及零售商,还有消费者。该税收十分受当地税务机关的关注和重视,因为可以使得政府有收入。欧盟税务机关热衷于找寻不合规的线上商家。并且,欧盟还在不断的做新立法,使得线上卖家不得不重视。卖家需要知道,只要在亚马逊售卖商品,就需要交纳VAT增值税。如果不做VAT交纳,一经发现,没有权利和资格辩护申诉。如果卖家不了解VAT或者未能正确计算,会对卖家有很大的影响。税务机关对延迟交纳增值税的情况,会做相应的处罚、收取利息,最高会高至所欠增值税的400%。
跨境电商要申请VAT税号吗
1、跨境电商卖家是否需要注册德国VAT?
1)NETP需要注册德国VAT(使用海外仓/FBA的非当地卖家),无限免
2)欧盟派送到德国的年销售额超过distance selling限额(德国10W欧元/年)需要注册德国VAT
这个主要针对的是比如使用英国FBA仓库的卖家,从英国将货物销售至欧盟其他国家的情况,如果英国FBA发往德国当地买家的年销售额超过10W欧元则需要注册德国当地的VAT向德国税局缴纳销售增值税;如果没有超过10W欧元,可以直接将这部分销售额的销售增值税向英国税局缴纳就行了,如果是超过10W欧元了,向德国税局缴纳时也要向英国税局填写表格说明这个VAT已经向德国当地缴纳就不在英国缴纳了。
补充:如果是采用直发的发货方式(快递、邮政)等方式,货物销售后再发货,是不需要注册当地VAT的,因为在国际派送中默认是收件人协助清关和缴纳关税的,在货物清关环节如果产生税金(关税+增值税),海关就会联系收件人,要求其缴纳,如果收件人不愿意缴纳的话,货物就会被退回。
亚马逊欧洲vat税怎么交多久申报一次
跨境商家在亚马逊欧洲站开店时,都会被要求缴纳VAT费用,如果不缴纳vat税的话,就可能会面临被处罚和收取利息等。只有保证vat正常申报,保证产品正常销售,下面就给大家讲解一下亚马逊欧洲的vat税怎么交。
1、在官网平台上选择需要缴税的增值税。
2、选择已有税号国家,上传自己商品的销售报告(文件支持.csv,.xls,.xlsx,.txt格式),如果平台上有抵扣项目,可点击“添加抵扣项”,并填写所需内容,如无抵扣项,请忽略;确认无误后,点击“开始算税”,税金计算结果将实时跳转到税单详情页。
3、在税单详情页上,卖家可以清晰地看到自己销售每一项商品的税金详细,并下拉税金计算窗口,选择“远程销售额以内的部分”是否在当前国家申报税务,之后确认税金总额无误后,就可以提交系统发送申报数据到税局系统。备注:如果计算结果待进一步确认,可点击“保存”,确认后再提交申报即可。
亚马逊欧洲站VAT多久申报一次?
不同的亚马逊欧洲站点,申报时间也不同,德国和法国是月报,即每月申报一次;英国和西班牙是一个季度申报一次,即每3个月一次;
意大利可以选择季度报或者月报。
目前亚马逊在欧洲共有5个国家站点,包括英国、德国、西班牙、法国和意大利,各个站点的VAT税点分别是20%、19%、21%、20%和22%。
总之,在进行报税的时候,商家一定要按照规定流量去做,不要延误,错误以及虚假申报,不然被查到的话,轻则罚款,重则封店,所以大家一定要注意。
亚马逊欧洲vat每月收费多少vat税怎么交
做跨境电商是很赚钱的,但是,在赚钱的同时,也不要忽略了纳税的问题,只有按照要求足额纳税,才能让店铺长久发展下去。如果是亚马逊欧洲站,每月要交多少钱的vat税呢?
一、亚马逊欧洲vat每月收费多少?
欧洲这五国的VAT的最高税率分别是:
英国:20%德国:19%法国:20%意大利:22%西班牙:21%
由于不同的国家/地区所实行的税率也不尽相同,虽然都属于欧盟境内,也需要别国的VAT。
打算做欧洲站多站点的小伙伴
,至少需要注册4个国家的VAT,由于某些欧洲国家/地区在特定方面也保留了自己独立的法规要求,所以最好询问当地会计师了解清楚相关的问题。
二、vat税怎么交?
过去跨境电商生态还不健全,亚马逊VAT一般需要卖家直接向相关国家税务机关申报并缴纳,但是由于语言、当地法规、审批周期等原因,缴纳过程往往十分复杂,体验不好。
目前亚马逊欧洲站卖家主流的缴纳VAT方式,是直接通过第三方支付平台缴纳,可以选择直接用店铺余额缴纳,时效更快,汇损也更低。
比如亚马逊欧洲站卖家在CoGolinks跨境收款后台注册后,不仅可以享受超低费率的收款服务,也可以在付款管理——VAT服务——VAT缴税中,选择对应的国家,填写相关资料一键缴税,对于跨境卖家来说是非常不错的选择。
一般卖家提交VAT缴纳请求后,第三方收款平台会在1-2个工作日审核您的税务代理信息,审核通过再付出,如果需查询增值税缴纳订单,也可以进入[交易对账-付款]查看订单详情。
根据最新颁布的法规,亚马逊欧洲站是要交vat税的,至于
交多少,要看是哪个国家,每个国家和地区规定的税率是有所不同的。作为一个正规的亚马逊卖家,一定要重点考虑交税的问题。
shopify欧洲要交vat吗
欧洲shopify的客人缴税的方法如下:
1、在官网平台上选择需要缴税的VAT。选择已有税号国家,上传自己商品的销售报告,如果平台上有抵扣项目,可点击【添加抵扣项】,并填写所需内容,如无抵扣项,请忽略。
2、确认无误后,点击【开始算税】,税金计算结果将实时跳转到税单详情页。
3、在税单详情页上,商家可以清晰地看到自己销售每一项商品的税金详细,并下拉税金计算窗口,选择“远程销售额以内的部分”是否在当前国家申报税务,之后确认税金总额无误后,就可以提交系统发送申报数据到税局系统。
2020年被视为独立站真正的元年,不少小卖家站在这个风口上实现了逆袭。这一趋势在2021年依旧火到发烫,但是很多新入场的独立站卖家都会发出这样的疑惑“2021年亚马逊开始代扣代缴了,那欧洲独立站呢?”。
一、独立站需要注册并缴纳VAT
按照英国和欧盟法律规定,如果符合以下情况,独立站卖家就需要注册VAT税号和缴纳税金。
(1)年销售额超过英国或欧盟国的远程销售阈值(2021年7月1日后,欧盟的远程销售额阈值调整为通用阈值1万欧元);
(2)使用了欧洲本土仓库,将货物存储在欧洲并进行销售;
(3)公司设立在欧洲某个国家。











