欧洲vat税务代理怎么选
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英国VAT增值税怎么做申报
英国VAT是增值税(Value Added Tax)的简称,指在英国销售货物或者提供服务,或将货物从境外进口到英国境内,商家代税局(HMRC)向消费者收取的税金。VAT增值适用于各平台(eBay、Amazon等)所有使用海外仓储和FBA的商家们,即便您使用的海外仓储服务是由第三方物流公司,也从未在英国当地开设公室或者聘用当地员工,但您的产品是从英国境内发货并完成交易的。目前使用直发物流服务的商家不受影响。商家需要在申报期间满后一个月内,完成申报以及缴纳税款工作。
Step1:商家填写申报表格(包含)
1)申报期间该VAT号所销售的物品货物金额
2)销售物品的VAT金额
3)当期采购进口金额
4)当期采购进口包含的VAT金额
Step2:提供证明文件
1)销售金额的证明文件
对于当期销售额,商家需提供所有的销售发票,或者电商平台下载的当期所有销售数据。
2)采购金额包含VAT的证明文件
此类证明文件主要为发票以及进口报关税金单据。该发票必须有商家的VAT号码信息。
Step3:申报资料提交时限
为了及时申报以及缴纳税款,商家需要在每个申报期满后,8天以内提交申报表格以及证明文件。
Step4:缴纳税款
申报完成之后,商家需要向HMRC支付本期应缴纳税款。支付方式可以从非英国的银行通过网银支付到HMRC的收款账号。亦可以将其在英国开通的银行账户,绑定付款服务,HMRC定期从其银行账户扣款,需签订协议。为了及时付款,建议在申报缴纳期限届满前一周支付。
英国VAT税号怎么申报
申请vat号的基本要求
1、有英国银行账户
2、有申请人(如公司董事)在英国或其居住国的个人纳税号。(没有税号,就要手工申报,时间长一点)
3、有固定的英国贸易场所(不可以是申请人会计师/律师的办公地址)
4、其他基本生意信息,如业务电话,营业额预计和业务范畴等等。
要去以下网站申请:
如果是个人申请申请需要提供:
1)VAT申请表; 2)申请人护照或身份证正反两面扫描件;
以下证明文件任选两种: 3)近期银行卡账单; 4)近期信用卡账单;
5)购房贷款明细; 6)租房合同 7)出生证明
英国公司、中国公司或者香港公司都可以申请英国税号需要提供:
1)VAT申请表; 2)公司法人护照身份证正反两面扫描件;
3)英国公司注册证书或国内营业执照扫描件或香港公司注册证书和商业登记证的扫描件; 4)地址证明
地址证明可以是以下文件任选两种: 1)近期银行卡账单; 2)近期信用卡账单;
3)购房贷款明细; 4)租房合同 5)出生证明
英国VAT税号怎么申请与申报
一,英国VAT税号申报:拿到VAT号码后,每三个月需要向HMRC(英国税务局)做一次税务申报。
注:第一次申报是税务局什么时候发邮件什么时候申报,一般2-3月内,之后是每三个月申报一次。
2)按规定都应该做正规申报:英国仓或者FBA发货的销售金额无论多少,都要申报并缴税给税务局。
1.做零报税,客户在英国当地没有销售业务,做零报税不需要提供任何资料,
2.做正常申报提交资料(非零报):
1)提供电商平台下载的当期所有销售数据
2)用该税号发货到英国的海关进口单据,如税金单(详情请见准备资料清单)
上述资料填写申报表格,客户确认表格无误,签名并扫描,提供扫描件,我司办理税务申报。我司税号申报分为分为季度申报和年度申报
二,英国VAT税号申请:通过第三方注册申请如果您的英语沟通能力或者相关经验有限,建议您授权给代理人或者中介协助注册(看,鼎卖)。
自行向税务部门申请当然咱们无所不能的电商卖家也完全可以自己动手向英国政府申请VAT税号。
如果您在英国没有办公室或者业务机构,也没有居住在英国境内,您就属于NETP(non-established taxable person)。 NETP只能通过邮寄方式申请VAT号码。
如果您有英国办公室或居住在英国,您可以直接网上申请VAT号码。申请前请先注册一个HMRC的账户。也可以通过邮寄方式申请,将申请表格填写完整后打印签字,邮寄至相关办事处。
亚马逊vat税号怎么申请
1、进入英国网站,点击“Money and Tax”进入到英国税务局网站;
2、点击“VAT”,在列表中找到并点击“VAT Registration”,跳转到注册页面;
3、点击“Next”,再创建一个Gateway账号;(此账号将频繁作为日常相关税务事项的操作工具并且一个账号只能使用一种税种)
4、填写姓名、邮箱、密码等真实信息,姓名需要与VAT主体一致;
5、创建完毕后,登录此账号选择税务类型VAT,继续注册VAT;
6、根据个人情况选择个人注册或公司注册(个人注册:Sole Proprietor;公司注册: Corporate Body)
7、申请VAT原因选择“Making or intending to make taxable supplies”即可;
8、根据实际情况填写联系方式、地址等真实有效的信息;
9、在About you这个页面,勾选“I do not have a National Insurance number”,在下面选框里选择“China”并在“Tax identification number”那行输入纳税编号;(最后一框留空)
10、填写家庭地址信息(由于每行有字符限制,尽量用拼音填写并加上邮编)
11、选择下一步进行居住地址时间年限的验证;
12、这里的联系方式填写需要注意加上国际区号86;
13、关于经营地址,HMRC会以此为通邮地址,建议此地址与住址一致即可;(确认地址属性,需选择“No”)
14、确认商业联系方式,HRMC通过你提供的信息与你联系有关申请事宜,与个人联系信息一致即可;
15、需填写目前在英销售及VAT的详情;
16、填写经营信息,不能包含标点符号;
17、行业类型选择相关商业类型
18、确认所填的信息是否准确无误;
19、如实填写预计销售数据,在此页面可以勾选“YES”进行EORI号码的申请;
20、确认固定税率申报信息以及时间周期和缴费方式;
21、确认以上信息后,上传相关证件资料即可完成VAT申请。
亚马逊欧洲vat每月收费多少vat税怎么交
做跨境电商是很赚钱的,但是,在赚钱的同时,也不要忽略了纳税的问题,只有按照要求足额纳税,才能让店铺长久发展下去。如果是亚马逊欧洲站,每月要交多少钱的vat税呢?
一、亚马逊欧洲vat每月收费多少?
欧洲这五国的VAT的最高税率分别是:
英国:20%德国:19%法国:20%意大利:22%西班牙:21%
由于不同的国家/地区所实行的税率也不尽相同,虽然都属于欧盟境内,也需要别国的VAT。
打算做欧洲站多站点的小伙伴
,至少需要注册4个国家的VAT,由于某些欧洲国家/地区在特定方面也保留了自己独立的法规要求,所以最好询问当地会计师了解清楚相关的问题。
二、vat税怎么交?
过去跨境电商生态还不健全,亚马逊VAT一般需要卖家直接向相关国家税务机关申报并缴纳,但是由于语言、当地法规、审批周期等原因,缴纳过程往往十分复杂,体验不好。
目前亚马逊欧洲站卖家主流的缴纳VAT方式,是直接通过第三方支付平台缴纳,可以选择直接用店铺余额缴纳,时效更快,汇损也更低。
比如亚马逊欧洲站卖家在CoGolinks跨境收款后台注册后,不仅可以享受超低费率的收款服务,也可以在付款管理——VAT服务——VAT缴税中,选择对应的国家,填写相关资料一键缴税,对于跨境卖家来说是非常不错的选择。
一般卖家提交VAT缴纳请求后,第三方收款平台会在1-2个工作日审核您的税务代理信息,审核通过再付出,如果需查询增值税缴纳订单,也可以进入[交易对账-付款]查看订单详情。
根据最新颁布的法规,亚马逊欧洲站是要交vat税的,至于
交多少,要看是哪个国家,每个国家和地区规定的税率是有所不同的。作为一个正规的亚马逊卖家,一定要重点考虑交税的问题。











