欧洲站VAT申请期间能否先发货
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欧洲站卖家注意!原来自发货也要补缴VAT了
亿恩网了解到,近期有欧洲站卖家反映,即使自发货也收到了税局补缴增值税的通知,引起了众多卖家的关注。一位卖家表示,她在去年3月注册了欧洲站账号,采用的是自发货方式,未曾使用FBA服务。今年5月,她开始使用亚马逊税务申报服务,注册了英国与德国VAT,但依然用国内自发货的方式,税局仍然要求其交税。
据卖家描述,她最近收到了代理邮件,英国税务局要求她补缴从去年3月至今年6月的税款。她对此感到疑惑,认为欧洲站没有本地库存也需要交税似乎不合常理。另一位卖家也表示,他在注册VAT时已补缴了税款,却在近期收到了同样的要求,要求补缴已缴纳的税款,让卖家倍感困惑。
业内人士建议,卖家可以尝试通过邮件附上订单证明及税号资料,向税局说明情况,即使不成功也至少会得到回复与解释。亿恩网向多家欧洲税务服务商求证,得到的答复是,自发货账号可以不用注册VAT,但一旦注册,无论是否销售,都需要按时申报。如果卖家没有申报,税局会估算税金并发出通知。
欧洲税务专家Julia表示,想深耕欧站的卖家需严格遵守税局要求,税局管理越来越严格。如果卖家收到税局通知,需尽快处理税务问题,否则亚马逊会封掉账号。税务人士Summer指出,自发货物品售卖单价在英国不超过15英镑,在其他欧盟国家不超过22英镑,可以不用申报缴税,只需申报进口增值税。
亿恩网了解到,虽然欧洲站自发货卖家本就不需缴纳VAT,但只要注册了欧洲站VAT,自发货账号也需要做0申报。因此,卖家提到的补缴税金数据可能是因为没有及时申报导致被查,且产生了罚金。这提醒所有卖家,务必按时申报,以免引发不必要的税务问题。
亚马逊欧洲站申请VAT税号的流程解答
在欧洲站亚马逊销售商品,申请VAT税号成为必要步骤。无论您是否属于欧盟成员国,只要年度销售额超过8.1万元,或商品从欧盟发出,都需申请VAT税号。使用英国仓储服务的商家需依法缴纳VAT税号。欧洲VAT税率有三类:20%的标准税率,5%的低税率,以及0%的特殊情况税率。
对于使用其他国家仓储服务的情况,需依据货物所在地所在国的VAT税率进行缴税。如货物所在地为法国,商家需缴纳法国的VAT,而非英国。在法国、德国或其他欧洲站点销售商品,若从英国仓储发货,且销售额未超过规定临界值,可使用英国的VAT号码申报,例如德国不超过100,000欧元,法国和西班牙不超过35,000欧元。
在欧盟成员国之间进行销售时,可使用同一VAT税号进行申报,简化流程,节省费用。只要销售额在规定范围内,一次申报VAT税号即可,无需额外费用。加入欧盟成员国能享受这一便利,为商家带来好处。
欧洲站自发货需要注册VAT税号吗
VAT全称是VALUE ADDED TAX,这是欧盟国家普遍使用的售后增值税,既是指货物售价的利润税,在欧盟销售货物或者提供服务,商家代税局向消费者所收取的税金。
各个国家的税率各不相同,如下:
英国:20%;
德国:19%
法国:20%
西班牙:21%
意大利:22%
波兰:23%
捷克:20%
并且不同国家的申报周也不同。英国和西班牙时季度申报,每三个月申报一次。德国、法国、波兰和捷克是月度申报,每个月申报一次。此外,德国每年需要申报13次,12次月报和1次年报。意大利可以选择月报或季报。
PS:很多卖家试图通过零申报来进行逃税,但如果被税局发现了,他们将面临巨额罚款或税务调查的处罚,并可能会付出更大的代价。因此,希望所有卖家都能合法经营,按期缴纳税款,降低风险!
什么情况下需要注册VAT?
1)从欧盟境外发货至欧盟境内进行仓储。
2)在欧盟境内B2C远程销售打破到货国起征点。
3)在欧盟境内不同国家仓库间的货物调配。
4)进口商品到欧盟。
5)向欧盟企业卖家销售商品。
符合上述五种情况其一的,都应当注册VAT。
一旦销售额超过了欧盟各国的远程销售阈值,卖家就有义务在该国注册VAT。
自发货需要注册VAT吗?
自发货账号可以不用注册VAT,但是如果已经有注册VAT,那么不管有没有销售,是自发货还是发FBA,都需要按时申报。如果卖家没有申报,税局将会给卖家估算税额。想要在欧洲站市场发展的卖家,税务方面一定要按税局的要求去做,税局管理只会越来越严格。在税局已经通知补缴税款的情况下,如果卖家不想放弃这个账号,就必须先处理税务问题。并且,如果卖家没有在税局规定的时间内回复电子邮件,税局将通知亚马逊关闭其账户。
欧洲站自发货卖家本来就不用缴纳VAT税,但是只要注册了欧洲站的VAT税号,那么自发货账号也是需要做零申报的。
亚马逊欧洲站自发货需要vat吗vat怎么申请
在亚马逊欧洲开店需要了解vat规则,因为商家们的商店很可能需要缴纳vat税,据估计一些企业听说过不需要税收的情况,比如自发货模式,亚马逊欧洲站自发货需要vat吗?
亚马逊欧洲站自发货账户无需注册vat的,想要在欧洲站市场发展的卖方必须按照税务局的要求进纳税,而且税务局的管理只会越来越严格。所以卖家们不要抱有侥幸心理,觉得反正不予理会就可以了,欧洲站对于这个税的把控非常严谨。
亚马逊欧洲站vat怎么申请?
1、英国VAT-申请需提供以下材料
(1)中国大陆(或香港)个人申请英国VAT税号:
a、证明文件必需提供:公司停业执照(或个体户停业执照)。
至少提供以下其中一项:身份证、护照至少提供以下恣意两项(最好三项):户口本(自己页)、驾驶证、结婚证、未婚证、出生证明、医院病历、员工证、房产证、房屋租赁合同、信誉卡账单、银行卡账单。
b、根本商业信息:我们将在__销售__产品。
(2)英国公司申请英国VAT税号:
a、证明文件必需提供:公司证书至少提供以下其中一项:身份证、护照。
至少提供以下恣意两项(最好三项):户口本(自己页)、驾驶证、结婚证、未婚证、出生证明、医院病历、员工证、房产证、房屋租赁合同、信誉卡账单、银行卡账单。
注:个人材料提供者必需是公司的董事,股东或者法定秘书。
b、根本商业信息-申报是一季度一次。
2、德国VAT-申请需提供以下材料:
(1)停业执照及德文翻译件;
(2)公司章程及德文翻译件;
(3)法人护照;
(4)税务师的受权书;
(5)申请税号签字表;
(6)准备用于在德国运营的银行账户信息,特别需求注明的是,欧洲的银行账户的IBAN码,国内银行账户持有人姓名、银行账户、银行的BIC码。
如果亚马逊商家选择欧洲站这个站点,那么就需要去了解清楚VTA税号这个方面的内容,然后再去按照要求进行操作。同时在这个过程中,如果有收到补缴通知的情况,应该及时去操作,否则就会造成白费了,并且还会造成自己的账号被封掉。
亚马逊欧洲站vat怎么申请
提供对应国家注册资料,可找税务代理注册VAT。
需要哪些材料?
资料大同小异,最主要的资料为国内公司营业执照,法人身份证/护照证件,亚马逊店铺信息截图,填写各国注册表格,以及各国特殊资料,64-8等文件。西班牙较为特殊,需要做海牙认证并提供相应资料。
什么时候缴费?
不同国家要求不一样,列举常见欧洲5国:
英国——申报季度的1月+7天之前;
德国——每月10日之前;
意大利——申报月或者季度的每月15日之前;
法国——每月19日之前;
西班牙——申报季度的每月15日之前
VAT该缴多少?
1、英国
英国VAT增值税有三种税率:第一,20%的标准税率(适用于绝大多数商品和服务);第二,5%的低税率(比如家庭用电或者汽油等);第三,0%的税率(针对生活必需品,未经加工食品和儿童衣服用品)
2、德国
德国VAT税率分为两种:一是19%的标准税率,适用于其他的大部分产品及服务;一是7%低税率,适用于书籍、报纸,食品和农产品。
3、意大利
意大利VAT为22%的标准税率,适用于绝大部分产品。
4、法国
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法国目前实行4档税率,即零税率2.1%、5.5%、19.6%。在这4个档次的税率中,19.6%为基本税率,适用于一般商品和劳务;5.5%为低档税率,适用税法规定的公民的日常必需品,如水、食品、煤、气、电、饮料、书籍、客运、电影、旅馆业等;2.1%为特低税率,这个税率适用于特定的商品,如:药品、报刊等。
5、西班牙
西班牙VAT为21%的标准税率,适用于绝大部分产品。











