英国VAT申报期限(英国vat税号怎么申请)
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英国VAT申报时间、税率及流程~拿捏啦!!
英国的VAT申报时间是按照季度进行报告,一年内申报四次。英国增值税税率分为三大类:普通增值税税率适用于大多数商品和服务,税率是20%;折扣税率适用于家用能源、家用电、汽车座椅和天然气等,税率是5%;零税率适用于未加工食品和婴儿服装。
大多数跨境电子商务公司的一般增值税税率为20%。根据企业营业额的不同,税局提供不同的增值税计划,如FLAT RATE SCHEME(平税率计划),申报7.5%的平税率,享受6.5%的平税率。对于被定性为‘limited costs business’的小规模纳税人,税率将提高到16.5%销售额。
英国VAT注册和申报流程如下:提供完整资料并提交税务局申请;2至5天内收到VAT税号税务局通知文件;三周内收到纸质版VAT证书;绑定VAT账号;每季度缴税日期提供季度销售数据;制作季度报表并提交给HMRC;向英国税务局账户缴付当季税款。
英国vat申报流程是怎样的
英国VAT税务申报:拿到VAT号码后,每三个月需要向HMRC(英国税务局)做一次税务申报。
注:第一次申报是税务局什么时候发邮件什么时候申报,一般2-3月内,之后是每三个月申报一次。
2)按规定都应该做正规申报:英国仓或者FBA发货的销售金额无论多少,都要申报并缴税给税务局。
1.做零报税,客户在英国当地没有销售业务,做零报税不需要提供任何资料,
2.做正常申报提交资料(非零报):
1)提供电商平台下载的当期所有销售数据
2)用该税号发货到英国的海关进口单据,如税金单(详情请见准备资料清单)
上述资料填写申报表格,客户确认表格无误,签名并扫描,提供扫描件,我司办理税务申报。我司税号申报分为分为季度申报和年度申报,申报看鼎卖
英国VAT现在可以延迟申报吗
对于在英国注册增值税的企业,如果您的纳税周期落在2020年3月20日至2020年6月30日之间,您有权选择将增值税付款推迟到下一个纳税周期。请注意,这仅是付款时间的延迟,增值税申报仍然需要按时完成。
在6月底之前,企业可以暂时不支付增值税,这意味着这笔税款将会被递延到下一个季度进行缴纳。这是一个特别的政策安排,旨在帮助企业减轻短期内的财务压力。
值得注意的是,这一政策适用于所有英国本土企业,但如果有特殊情况,如个别困难中的跨境电商,通过与税务机关高层的协商,可能有机会获得更灵活的付款安排。
这项政策的出台,是为了帮助企业在特殊时期更好地应对财务挑战。对于那些确实面临暂时性现金流问题的企业来说,这是一个重要的支持措施。
尽管如此,企业仍然需要确保在规定的时间内完成增值税的申报,以保持良好的税务记录。税务合规性始终是企业的责任。
此外,企业还应密切关注税务机关的最新通知和指南,以确保能够充分利用这一政策带来的好处,并避免任何潜在的税务风险。
英国VAT增值税申报逾期会有什么后果
如果过了VAT申报的时间,申报逾期之后英国税局会发送份处罚文件给卖家,这份文件会显示罚金预算单和相关解释说明,其目的就是让被调查者了解英国税局罚金的处理方式以及被调查者的权力义务责任等。
在这一阶段,卖家无需缴纳任何款项,也不能够进行申诉。只能做的就是认真分析税局的这份罚金说明文件,看看他们的处罚是否合理,自己能够准备那些资料、提供哪些信息来进行申诉,以争取税金的减免。当然,假如您觉得有理由争取罚金的减免,则需要在一周内,以书面形式通知税局,提出争议点。
大约一周后,税局会发放正式的罚金通知,通知将明确罚金类型、总额、支付方式,支付的截至日期。在这一阶段,如果您不认同税局的处罚,可以提出申诉,将之前准备好的申诉信息和材料正式发给税局重审。
如果没有异议,税局会将卖家违约需要支付金额已正式录入税局系统,这个时候,罚金与利息的金额都已经确定。卖家只能按时交纳罚金。当然,如果卖家未如期支付处罚,英国税局就会发送信件进行最后通牒告知违约卖家,再不如期支付处罚就会封掉经营的账号。
总而言之,如果跨境卖家延期申报或低申报被税局发现的话,轻则处罚,不按时交纳罚金的话,就有可能导致账户被关的风险,所以J&P建议跨境卖家在经营跨境电商时候,一定要合法遵守当地国家的法规,这样就能避免违规带来的风险。











