自发货卖家需要注册英国VAT吗?
本文目录
- 自发货英国需要交vat增值税吗
- 英国vat可以自己注册吗,需要哪些资料呢
- 亚马逊欧洲站自发货需要vat吗vat怎么申请
- 跨境电商要申请VAT税号吗
- 法国自发货也需要注册VAT吗
- 欧洲站自发货需要注册VAT税号吗
自发货英国需要交vat增值税吗
自己从国内发货给客户的,理论上是不用交VAT税。但如果你的申报价值大于22欧元,去到英国海关那里也是会扣货让收货人交VAT税,最后客人可能会拒收,或找到你要求赔偿关税的钱。所以自发货,申报价格记得报低些,一般发邮政渠道的海关扣货要求交税的机率是很小的。
英国vat可以自己注册吗,需要哪些资料呢
您好,个人申请英国VAT税号需要提供以下资料:
A证明文件
至少提供以下其中一项:身份证,护照
至少提供以下任意两项(好三项):户口本(本人页),驾驶证,结婚证,未婚证,出生证明,医院病历,员工证,房产证,房屋租赁合同,信用卡账单,银行卡账单
B基本商业信息
以上回答供您参考,希望可以帮到您,欢迎您为我们点赞及关注我们,谢谢。
亚马逊欧洲站自发货需要vat吗vat怎么申请
在亚马逊欧洲开店需要了解vat规则,因为商家们的商店很可能需要缴纳vat税,据估计一些企业听说过不需要税收的情况,比如自发货模式,亚马逊欧洲站自发货需要vat吗?
亚马逊欧洲站自发货账户无需注册vat的,想要在欧洲站市场发展的卖方必须按照税务局的要求进纳税,而且税务局的管理只会越来越严格。所以卖家们不要抱有侥幸心理,觉得反正不予理会就可以了,欧洲站对于这个税的把控非常严谨。
亚马逊欧洲站vat怎么申请?
1、英国VAT-申请需提供以下材料
(1)中国大陆(或香港)个人申请英国VAT税号:
a、证明文件必需提供:公司停业执照(或个体户停业执照)。
至少提供以下其中一项:身份证、护照至少提供以下恣意两项(最好三项):户口本(自己页)、驾驶证、结婚证、未婚证、出生证明、医院病历、员工证、房产证、房屋租赁合同、信誉卡账单、银行卡账单。
b、根本商业信息:我们将在__销售__产品。
(2)英国公司申请英国VAT税号:
a、证明文件必需提供:公司证书至少提供以下其中一项:身份证、护照。
至少提供以下恣意两项(最好三项):户口本(自己页)、驾驶证、结婚证、未婚证、出生证明、医院病历、员工证、房产证、房屋租赁合同、信誉卡账单、银行卡账单。
注:个人材料提供者必需是公司的董事,股东或者法定秘书。
b、根本商业信息-申报是一季度一次。
2、德国VAT-申请需提供以下材料:
(1)停业执照及德文翻译件;
(2)公司章程及德文翻译件;
(3)法人护照;
(4)税务师的受权书;
(5)申请税号签字表;
(6)准备用于在德国运营的银行账户信息,特别需求注明的是,欧洲的银行账户的IBAN码,国内银行账户持有人姓名、银行账户、银行的BIC码。
如果亚马逊商家选择欧洲站这个站点,那么就需要去了解清楚VTA税号这个方面的内容,然后再去按照要求进行操作。同时在这个过程中,如果有收到补缴通知的情况,应该及时去操作,否则就会造成白费了,并且还会造成自己的账号被封掉。
跨境电商要申请VAT税号吗
1、跨境电商卖家是否需要注册德国VAT?
1)NETP需要注册德国VAT(使用海外仓/FBA的非当地卖家),无限免
2)欧盟派送到德国的年销售额超过distance selling限额(德国10W欧元/年)需要注册德国VAT
这个主要针对的是比如使用英国FBA仓库的卖家,从英国将货物销售至欧盟其他国家的情况,如果英国FBA发往德国当地买家的年销售额超过10W欧元则需要注册德国当地的VAT向德国税局缴纳销售增值税;如果没有超过10W欧元,可以直接将这部分销售额的销售增值税向英国税局缴纳就行了,如果是超过10W欧元了,向德国税局缴纳时也要向英国税局填写表格说明这个VAT已经向德国当地缴纳就不在英国缴纳了。
补充:如果是采用直发的发货方式(快递、邮政)等方式,货物销售后再发货,是不需要注册当地VAT的,因为在国际派送中默认是收件人协助清关和缴纳关税的,在货物清关环节如果产生税金(关税+增值税),海关就会联系收件人,要求其缴纳,如果收件人不愿意缴纳的话,货物就会被退回。
法国自发货也需要注册VAT吗
关于自发货的问题越来越受欧盟国家的关注。关注的原因是,由于自发货没有达到22欧元,导致一些跨境卖家有意低报商品的价值,或将高价商品贴上低价标签,避免缴纳增值税。
因此,欧盟金融事务委员会(European Council of Financial Affairs,简称ECOFIN)推出一套针对电商的增值税(VAT)新规。新规或将取消了22欧元的免税额度,以整治VAT诈骗行为。
不过,以目前的情况来看,只要自发货没有达到22欧元,很多欧盟国家是没有收取增值税的。至现在为止22欧元以内可以免交进口增值税此规定在法国依然适用。
但是,如果海关抽查中,发现卖家的货值超过了22欧元,就会被要求缴纳进口增值税,需要VAT。
欧洲站自发货需要注册VAT税号吗
VAT全称是VALUE ADDED TAX,这是欧盟国家普遍使用的售后增值税,既是指货物售价的利润税,在欧盟销售货物或者提供服务,商家代税局向消费者所收取的税金。
各个国家的税率各不相同,如下:
英国:20%;
德国:19%
法国:20%
西班牙:21%
意大利:22%
波兰:23%
捷克:20%
并且不同国家的申报周也不同。英国和西班牙时季度申报,每三个月申报一次。德国、法国、波兰和捷克是月度申报,每个月申报一次。此外,德国每年需要申报13次,12次月报和1次年报。意大利可以选择月报或季报。
PS:很多卖家试图通过零申报来进行逃税,但如果被税局发现了,他们将面临巨额罚款或税务调查的处罚,并可能会付出更大的代价。因此,希望所有卖家都能合法经营,按期缴纳税款,降低风险!
什么情况下需要注册VAT?
1)从欧盟境外发货至欧盟境内进行仓储。
2)在欧盟境内B2C远程销售打破到货国起征点。
3)在欧盟境内不同国家仓库间的货物调配。
4)进口商品到欧盟。
5)向欧盟企业卖家销售商品。
符合上述五种情况其一的,都应当注册VAT。
一旦销售额超过了欧盟各国的远程销售阈值,卖家就有义务在该国注册VAT。
自发货需要注册VAT吗?
自发货账号可以不用注册VAT,但是如果已经有注册VAT,那么不管有没有销售,是自发货还是发FBA,都需要按时申报。如果卖家没有申报,税局将会给卖家估算税额。想要在欧洲站市场发展的卖家,税务方面一定要按税局的要求去做,税局管理只会越来越严格。在税局已经通知补缴税款的情况下,如果卖家不想放弃这个账号,就必须先处理税务问题。并且,如果卖家没有在税局规定的时间内回复电子邮件,税局将通知亚马逊关闭其账户。
欧洲站自发货卖家本来就不用缴纳VAT税,但是只要注册了欧洲站的VAT税号,那么自发货账号也是需要做零申报的。











