英国vat查询(注册英国vat需要什么资料)
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英国公司的vat税号是什么样的
2位国际码,即GB,然后是9-12个数字。
一般公司都是9个数字:格式为3,4,2。GB999 9999 73
大型机构的分公司是12个数字,公司的9个后面再加三个数字。
另外,正式注册的税号在英国和欧盟相关部门都能查到的,里面包括公司的详细信息,作假是不可能的。
现在申请VAT难度很大,可以找代理公司来申请会好点。比如速腾国际
什么是英国VAT税号
一、什么VAT
VAT全称是VALUE ADDED TAX,这是欧盟国家普遍使用的售后增值税,即是指货物售价的利润税。当货物进入英国(按欧盟法例),货物缴纳进口税;当货物销售后,商家可以退回进口增值税,再按销售额交相应的销售税,VAT增值税(Value Added Tax)适用于那些使用海外仓储的卖家们,因为你的产品是从英国境内发货并完成交易的。VAT销售增值税和进口税是两个独立缴纳的税项,在商品进口到英国海外仓时你缴纳过商品的进口税,但在商品销售时产生的销售增值税VAT你也需要缴纳。如果你的产品使用亚马逊FBA服务或者英国本地仓储进行发货,就属于英国的VAT增值税应缴范畴,建议你尽早注册VAT号码并申报和缴纳税款,以免影响产品的正常销售。
二、英国VAT申请流程
1、签订服务协议;
2、提交证件材料及申请表格:个人身份证或护照扫描件、其它地址证明材料;
3、开始申请,申请时间视乎提交的材料和英国税局的效率,一般为1-3周,最快5天;
4、客户获得英国VAT证书文件及EORI号;
5、服务结束;
三、英国VAT申请基本资料
1、申请人(或公司法人)身份证正反面复印件或护照
2、AMAZON/ EBAY账户联系邮箱
3、公司营业执照
4、申请人(或公司法人)的出生证,结婚证,离婚证,房产证,租房合同,房贷明细,
四、英国VAT增值税的三种税率
1、20%的标准税率,针对大部分的货品和服务。
2、5%的低税率,针对一些家庭用电和暖气。
3、0%的税率,针对生活必需品,未经加工食品和儿童衣服用品。
五、英国VAT征收范围
凡卖家的产品使用英国本地仓储进行发货,就属于英国VAT增值税应缴范畴。
即:货物在销售时,货物存放的实际地理位置,已经在英国当地(goods located in the UK when supplied),货物并非由英国买家(顾客)个人进口进入英国(the importation of goods from outside the EC is not done by your customer)。--使用英国仓储服务的商家,都依法要缴纳VAT。
然而海外商家货物所在地如在中国(或欧盟之外),只是在欧洲刊登,这不属于VAT增值税缴纳的范畴。即货物所在地在中国,以邮政小包、专线等形式进入英国,此类销售不需要缴纳英国VAT。
英国vat 的税率是多少
VAT增值税有三种税率:
1、适用于绝大多数商品和服务20%的一般税率
2、6.5%或7.5%的低税率
3、0%的税率(适用于极个别情况)
不同英国VAT税率的计算申报方式:
1、一般申报方式,就是按标准税率计算,英国申报vat次数是一年四次,是按季度作为申报方式,即就是季度销售金额减(申报货值+头程运费+进口关税)*20%,如果计算出数额为负数,就说明进口退税有结余,可发生退税,反之则然。
2、低税率申报,低税率申报是要通过申请才能开通低税率(flatVAT),一般中国卖家的产品大多数是第一年年6.5%,第二年是7.5%,一年销售额不超过15万磅卖家可以申请flatvat低税率的好处之一就是减少税点,从某个方面来说可以减少企业成本,但是,进口增值税是不能抵扣的,且最终税率是多少需要在税局核定税率后才能确定。如果你一年的销售额没有超过23WGBP,那么你可以继续使用这个低税率,第二年你的税率恢复到7.5%,缴纳VAT=销售额*7.5%
拓展资料:什么是英国VAT?说到英国VAT税率,我们需要知道什么英国VAT。英国VAT就是欧盟国家普遍的使用的售后增值税,指当非欧盟货物进入英国(按照欧盟法例),适用于英国境内产生的进口,商业交易与服务行为。
VAT在国内通常被称为增值税。中国大陆地区的增值税率普遍是17%,有部分地区实行低税率13%以及零税率。增值税是中国最主要的税种之一,增值税的收入占中国全部税收的60%以上,是最大的税种。增值税由国家税务局负责征收,税收收入中50%为中央财政收入,50%为地方收入。进口环节的增值税由海关负责征收,税收收入全部为中央财政收入。
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英国申请vat税号官方网址是多少
英国vat税号查询网址入口:您可以访问以下链接,并选择相应国家代码和VAT税号进行查询:ec.europa.eu/taxation_customs/vies。您可以通过从所提供的下拉菜单中选择该成员国并输入要验证的号码来验证任何成员国发放的增值税号码的有效性。
什么人需要缴纳VAT呢?
答:大部分人都知道,咱们中国是要缴纳增值税的,对于欧盟,有2种情况:
1、欧盟成员国卖家,只要年销售超过一定额度,视各国法律规定缴纳;
2、非欧盟成员国卖家,只要你的商品的最后一程投递是从欧盟发出的就要缴纳。
对于中国跨境卖家来说,我们属于第2种情况,当货物进入欧盟的时候,需要缴纳进口增值税(IMPORT
VAT),当产品销售的时候,则需要缴纳销售增值税(OUTPUT VAT),二者的差值属于要缴纳的增值税额(区别于关税)。
英国VAT税号地址怎么查
J&P的官网可以查询英国VAT的地址,选择国家,输入税号,即可查询VAT的相关信息,包括激活状态,VAT在英地址,和公司服务范围等。
VAT全称是Value Added Tax,是欧盟国家普遍使用的售后增值税,指货物售价的利润税,是欧盟的一种税制,自动附加在商务活动产生的费用当中。当货物进入英国(按欧盟法例),货物缴纳进口税;当货物销售后,商家可以退回进口增值税(Import VAT),再按销售额交相应的销售税。跟国内增值税中,销项税可以用进项税抵扣是一个道理。
VAT增值税有三种税率:20%的标准税率(适用于绝大多数商品和服务);5%的低税率(比如家庭用电或者天然气等);0%的税率(适用于极个别情况)
目前亚马逊在欧洲共有5个国家站点,包括英国、德国、西班牙、法国和意大利,各个站点的VAT税点分别是20%、19%、21%、20%和22%。
VAT销售增值税和进口税是两个独立缴纳的税项,在商品进口到英国海外仓时您缴纳过商品的进口税,但在商品销售时产生的销售增值税VAT您也需要缴纳(但货物销售后也可以退回进口税)。
英国政府从2012年12月起要求所有跨境电商,无论销售金额多少,销售时货物所在地在英国的海外商家必须注册VAT,并上缴税后税,货物若是从英国发出,也都必须申请VAT号码。
如果您的产品使用英国本地仓储进行发货或FBA海外仓发货,就属于英国的VAT增值税应缴范畴,百利来建议您尽早注册VAT号码并申报和缴纳税款,让您可以合法地使用英国本地仓储发货和销售。
VAT增值税(Value Added Tax)适用于使用海外仓储的卖家,因为其产品是从英国境内发货并完成交易的,即便您使用的海外仓储服务是由第三方物流公司提供,也从未在英国当地开设办公室或者聘用当地员工。











